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實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報告范文

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實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報告范文

  內(nèi)部審核是實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的重要組成部分,是確保檢測工作有效性的重要手段和必然要求。那么實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報告要怎么寫呢?下面是學(xué)習(xí)啦為大家?guī)淼膶?shí)驗(yàn)室內(nèi)審報告范文,僅供參考。

  實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報告范文1:

  XXXXXXXX 有限公司

  1.審核概述

  1.1 審核目的: 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性 1.2 審核日期: 2010 年 12 月 15 日 1.3 審核范圍: 公司內(nèi)所有部門 1.4 審核依據(jù): 《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAS/CL01:2006、公司所有現(xiàn)行文件、 檢測能力申請及質(zhì)量計(jì)劃。 依據(jù)《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAS/CL01:2006、公司所有現(xiàn)行 文件、 檢測能力申請及質(zhì)量計(jì)劃和 2010 年度內(nèi)審工作計(jì)劃的安排, 2010 年 12 于 月 15 日對本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了集中式的全面審核。 本次內(nèi)部審核工作做了較充分的準(zhǔn)備。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和一位內(nèi)審員組成的內(nèi) 審小組,依據(jù)《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAS/CL01:2006、公司所有 現(xiàn)行文件、檢測能力申請及質(zhì)量計(jì)劃,根據(jù)編寫的內(nèi)審檢查表,于 12 月 15 日對 質(zhì)量管理體系覆蓋的部門實(shí)施了全面的審核。首先,由審核組長主持召開了首次 會議,向受審核方介紹了本次審核的方法,傳達(dá)了審核計(jì)劃,申明審核目的、范 圍和依據(jù),強(qiáng)調(diào)了審核的原則,雙方對不清楚的問題交換了意見,隨后即進(jìn)入現(xiàn) 場審核?,F(xiàn)場審核過程中,對公司經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、客服組、檢 測組進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查與審核, 審核員通過現(xiàn)場查看, 詢問及查驗(yàn)證實(shí)材料, 原始記錄等,將發(fā)現(xiàn)的不符合記錄到不符合報告中。 在對質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位進(jìn)行審核時邀請技術(shù)負(fù)責(zé)人參加了審核工作。 內(nèi)審組經(jīng)過認(rèn)真的匯總與分析,共開列不符合報告項(xiàng)。審核組要求各受審核 部門在規(guī)定要求的時限內(nèi)認(rèn)真地分析不符合發(fā)生的原因,采取切實(shí)有效的糾正措 施,并認(rèn)真地實(shí)施糾正,審核組在末次會議之前與被審核部門進(jìn)行溝通,通報了 本次審核的結(jié)果,隨后召開了本年度內(nèi)審的末次會議,審核組長宣布本次內(nèi)審在 管理者代表的指導(dǎo)下,在被審核部門的支持和配合下,圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù),達(dá) 到了預(yù)期的目的。但審核具有局限性,抽樣有風(fēng)險。這次按部門采取集中的方式

  進(jìn)行審核,其缺點(diǎn)是深度不夠。本次內(nèi)審是實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系試運(yùn)行后的第一次, 也是內(nèi)審員第一次開展內(nèi)審工作, 經(jīng)驗(yàn)欠缺, 編制的檢查表有片面和不足的地方, 在以后的內(nèi)審中需不斷改進(jìn),提高工作水平和能力。

  2.審核結(jié)論

  本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng) 1 項(xiàng).為:檢驗(yàn)室未配置滅火器。 審核組在現(xiàn)場審核中,通過詢問,查驗(yàn)有效的證實(shí)材料后,經(jīng)過認(rèn)真的分析 研究,認(rèn)為,實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合準(zhǔn)則的要求,已初步 具有防止不符合工作

  發(fā)生和滿足客戶及法律法規(guī)要求的能力,初步建立了持續(xù)改 進(jìn)的機(jī)制。通過開列的不符合項(xiàng)來看,且產(chǎn)生的問題有許多是共性的。所以,要 通過進(jìn)一步認(rèn)真學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則和質(zhì)量體系文件,加深認(rèn)識和理解,管理部門落實(shí) 好各項(xiàng)質(zhì)量職責(zé),部門負(fù)責(zé)人加強(qiáng)監(jiān)督,保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行,檢測工作持續(xù) 改進(jìn)。

  3.對糾正/預(yù)防措施的要求

  在本次內(nèi)審中,對發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng),均經(jīng)過被審核崗位的確認(rèn);同時,內(nèi)審組也 與被審核崗位充分溝通協(xié)商,商定了整改要求,包括具體的整改辦法、完成的時 間、責(zé)任人和跟蹤驗(yàn)證等。對“檢驗(yàn)室未配置滅火器” ,要求品管部趕快配置, 在 2010 年 12 月 20 日前完成。

  4.建議

  本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng) 1 項(xiàng),需要加強(qiáng)在體系文件的執(zhí)行、相關(guān)設(shè)備檢定、 質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量控制等幾個方面。在日常工作中尚有許多處需要完善,通過這次 整改,我們要舉一反三,加強(qiáng)人員培訓(xùn),強(qiáng)化軟、硬件建設(shè),加大檢測工作日常 監(jiān)督力度。實(shí)現(xiàn)公司檢測工作的持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)審組長簽名: 日期: 組員簽名:

  日期:

  實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報告范文2:

  混凝土實(shí)驗(yàn)室管理體系內(nèi)部審核報告

  審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審 核 組 審核日期 通過對管理體系符合性、有效性、適宜性的審核,展示質(zhì)量保證能力、促使管理體系 持續(xù)地保持有效性,管理體系文件是否得到有效的實(shí)施、管理體系是否適合于達(dá)到預(yù) 定的目標(biāo),同時為 CNAS 評審做好準(zhǔn)備工作。 實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)層、辦公室、質(zhì)量監(jiān)督科、檢驗(yàn)科、供應(yīng)科、受理科 管理手冊、程序文件、ISO/IEC17025:2005《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》 。 組長:XXX 組員:XXX,XXX,XXX 年月日~日 編制人 編制日期 年月日

  內(nèi)部審核綜述: 1.不符合項(xiàng)數(shù)量、分布情況 本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng) 15 項(xiàng),涉及 15 個管理要素、10 個技術(shù)要素和 6 個被審核部門。具 體分布情況見“不符合項(xiàng)分布表” 。

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