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采購師工作流程

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采購師工作流程

  采購師的工作流程是怎樣的,采購師有哪些具體的工作步驟。小編給大家整理了關于采購師流程,希望你們喜歡!

  采購師工作流程

  1. 采購計劃

  根據(jù)使用部門的需求計劃,在核實過采購計劃的準確性,并與相關計劃員或其它負責人溝通確認無誤,并存單保存后,做出最終的采購計劃。

  2. 詢價和還盤

  此環(huán)節(jié)主要工作有以下兩大塊:

  1) 發(fā)詢價函:了解好供應商后,需讓發(fā)詢價函,讓供應商對價格、交貨時間、付款方式、售后服務等確認后加蓋公章回傳;

  2) 議價:綜合考慮價格、交貨的及時度、付款方式等方式找出二、三家,進一步商談,以達到最能保障公司利益的企業(yè)進行合作

  需要注意的是:要求多家供方報價單盡可能做細致,能做到細節(jié)出處最好,起到知道所采購物品來龍去脈的效果,并利用所有途徑去驗證,這樣后面還價也有理有據(jù)容易達到預期

  3. 做采購訂單、合同

  在詢價議價完成后,接下來要做的就是做訂單了。訂單做好后要與各供應商提供的書面報價、比價表及先前做好的采購計劃、計劃確認單等等裝訂到一起。

  接下來需要做另一個版本文件,即合同。合同版本基本是固定的,但要結(jié)合公司的要求以及與供方談判的結(jié)果以及不同的材料不同的要求而變化。

  4. 跟蹤貨物

  在此環(huán)節(jié),要了解整個供應過程是否正常,了解接貨人的聯(lián)系方式、地址,并及時通知供應商;另一方面,供應商發(fā)貨后,還要了解承運人的聯(lián)系方式等。這樣便于隨時跟蹤貨物在途中的狀態(tài)。

  5. 組織倉儲接貨

  這個環(huán)節(jié)主要是要注意通知庫管人員做好接貨準備,比如要了解貨物何時到貨、是否有隨貨單據(jù)等等。很多企業(yè)采購對此會制訂出一個統(tǒng)一的走貨單版本,要求發(fā)貨方抄送到相關部門,采購實時跟進。

  6. 組織質(zhì)檢驗貨

  這個環(huán)節(jié)主要需要做以下具體工作:合同簽訂后及時通知檢驗部門,讓其做好驗收準備,包括儀器、實驗器材、試劑、驗收標準(其中入廠標準、國標、合同標準、部分物資按供應商企業(yè)標準),以便貨到后及時驗收并出具驗收合格單。

  總之,做好前期檢驗、中期檢驗、后期檢驗。避免到貨才發(fā)現(xiàn)問題影響其他。

  7. 貨物達到要求后倉儲入庫

  產(chǎn)品驗收合格后,根據(jù)驗收合格單,庫房開具入庫單,采購員需收集入庫單、檢斤單、質(zhì)檢報告單等做好付款準備。主要強調(diào)各環(huán)節(jié)資料轉(zhuǎn)接順暢,并互通知悉。

  8. 結(jié)算

  付款前一定要把相關單據(jù)提前備好,以便按照合約及時付款,即“說到哪里做到哪里”“誠信”是相互的,對你對他都重要。

  付款準備的資料如下:付款申請單、發(fā)票、入庫單、質(zhì)檢單、檢斤單、合同或訂單等。 采購員要起到公司財務和供方之間的橋梁,適時和供方提出有利于己方的結(jié)算方式。

  采購流程

  一,下單:

  1.一般情況下,采購人員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產(chǎn)品型號,數(shù)量。

  2.分析缺料信息是否合理,再將訂單下給供應商,訂單必須含有以下信息:材料型號,數(shù)量,單價,金額,計劃到貨日期。

  3.采購審核員按照具體情況進行訂單審核

  4.訂單FAX給客戶以后,采購人員需要與客戶核對采購信息,同時要求簽字回傳。

  二,跟催:

  采購訂單完畢以后,采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至材料到達我公司。

  三,入庫:

  一).實物入庫:

  收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,訂單號,存貨編碼,數(shù)量;如訂單上的信息與采購訂單不符,征求采購人員意見是否可以收下。

  二).單據(jù)入庫:

  采購人員按照檢驗合格單,將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現(xiàn)為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫訂單號和數(shù)量比較混亂。

  四,退貨:

  采購填寫退貨單,進行訂單退貨。

  五,對帳:

  一),月結(jié)表:

  每個月月初,各供應商將上月月結(jié)表送至我公司,采購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結(jié)表。

  目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處:無訂單號,存貨編碼,退貨數(shù)量,上月欠款余額,發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

  二),增值稅發(fā)票:

  校對發(fā)票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發(fā)票上的材料名稱,數(shù)量,金額。

  在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于訂單金額,特指一張訂單只有一種材料的情況。

  六,付款:

  按照付款周期編制付款計劃,安排付款。

  詢價采購是指對幾個供貨商(一般至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。

  采購人員工作流程

  一、工作概要:

  供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。

  二、主要職責:

  1、 解所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

  2、 熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。

  3、 遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

  4、 配合PMC部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

  5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

  6、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質(zhì)改善,將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。

  7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

  8、 跟催相關部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。

  9、 跟進跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

  10、 協(xié)助財務中心做好對帳工作。

  11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

  12、 服從上級臨時安排的其它工作。

  采購跟單員工作崗位職責

  一、工作概要:

  每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

  二、主要職責:

  1、 所負責物料的規(guī)格型號,熟悉所負責物料的相關標準,并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

  2、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

  3、 配合PMC部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

  4、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應商品質(zhì)改善,將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。

  5、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

  6、 跟催相關部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。

  7、 服從采購員的日常工作安排,并每日做好日清工作。

  8、 協(xié)助采購員做好對帳工作。

  9、 服從上級臨時安排的其它工作。

  采購工程師工作崗位職責

  一、工作概要:

  負責本部門工作安排,督導其執(zhí)行效果,本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作,并對分管的工作承擔責任。

  二、主要職責:

  1、 統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。

  2、 規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度,并督查其效果,確保部門工作的系統(tǒng)運作。

  3、 組織工程開發(fā)、品保人員對供應商品質(zhì)、價格、交期、配合度進行評審和考核,并從中評定合格供應商。

  4、 掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況,降低采購成本。

  5、 通過不同管道,收集與本公司有關的采購信息。

  6、 管理和維護本公司與協(xié)力供應商友好合作關系。

  7、 妥善處理本部門與相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作,使其部門之間的工作有序進行。

  8、 部門5S管理工作的PDCA循環(huán)運作。

  9、 定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案

  采購文員工作崗位職責

  一、工作概要:

  單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。

  二、主要職責:

  1、《入庫單》的接收和簽回。

  2、《采購訂單》的打印,分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理,以及訂單結(jié)案情況的跟進。

  3、 供應商文件、資料的管理。

  4、 每月不良品處理情況的跟進。

  5、《廠商品質(zhì)異常通知單》的傳真,跟進回傳,并復印分發(fā)。

  6、 模具的建檔和帳目的管理。

  7、 文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監(jiān)督與維護。

  8、 每月統(tǒng)計供應商的準時交貨率及品質(zhì)合格率。

  9、 資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

  10、主管交辦的其它事項,向主管報備工作的處理結(jié)果

  采購部門管理職責

  一、部門概要:

  依相關部門的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料,并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

  二、主要職責:

  1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核;

  2、負責供應商的評審、考核及管理;

  3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨,并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求。

  4、負責來料品質(zhì)異常的及時處理及預防措施的跟進;

  5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

  6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

  7、完成其它部門的臨時采購需求;

  8、完成上級交待的臨時工作任務;

  9、向上級匯報工作。

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