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采購(gòu)審批流程

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采購(gòu)審批流程

  公司采購(gòu)審批的流程步驟是什么,公司采購(gòu)審批有哪些具體詳細(xì)的流程可以知道的。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于采購(gòu)審批流程,給大家作為參考,歡迎閱讀!

  采購(gòu)審批流程步驟

  1. 目的

  有效的控制公司的采購(gòu)過(guò)程、提高采購(gòu)審批效率,規(guī)范采購(gòu)管控流程。

  2. 范圍

  適用于本公司原輔材料、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施、備品備件、工夾具、IT類耗材資源、后勤類物資、辦公文具用品及委外印刷品的采購(gòu)。

  3. 定義

  無(wú)

  4. 職責(zé)

  4.1 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司所有物資的采購(gòu)。

  4.2 生產(chǎn)用原輔材料及低值易耗品由生產(chǎn)部或計(jì)劃部門統(tǒng)一提出采購(gòu)申請(qǐng)。

  4.3 IT部門統(tǒng)一提出IT類耗材資源的采購(gòu)申請(qǐng)。

  4.4 勞保類物資、辦公家具、辦公文具用品、名片及內(nèi)部表格的委外印刷由行政綜合部統(tǒng)一提出采購(gòu)申請(qǐng)。

  4.5 安全防護(hù)類用品(消防器材、防護(hù)面具、防護(hù)衣等)有需求部門提出申請(qǐng)并報(bào)安全部門、倉(cāng)儲(chǔ)等部門審批以后再交至采購(gòu)。

  4.6 設(shè)備類物資采購(gòu)由設(shè)備部統(tǒng)一提出采購(gòu)申請(qǐng),設(shè)施類物資采購(gòu)由設(shè)施部門統(tǒng)一提出采購(gòu)申請(qǐng),技術(shù)和質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)物資檢驗(yàn)、測(cè)試提出申請(qǐng)。

  4.7 物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)于實(shí)驗(yàn)型緊急采購(gòu)物資、備品備件等緊急需求物資的采購(gòu),需求部門按照“緊急采購(gòu)流程”,由需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng),并報(bào)部門經(jīng)理以及公司分管副總、董事長(zhǎng)審核。

  4.8 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資付款提出的付款申請(qǐng)情況進(jìn)行最終審核并及時(shí)辦理付款手續(xù)。

  4.9 倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量部或申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)物資的驗(yàn)收。

  5. 內(nèi)容

  5.1 申請(qǐng)部門有采購(gòu)需求時(shí),需填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”,并交部門負(fù)責(zé)人審批,針對(duì)非經(jīng)常性采購(gòu)物資,申請(qǐng)部門在提交“采購(gòu)申請(qǐng)單”的同時(shí),需將所采購(gòu)物品的詳細(xì)要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提交給物資供應(yīng)部。

  5.2 對(duì)新供應(yīng)商或非經(jīng)常性采購(gòu)物資,物資供應(yīng)部在接到“采購(gòu)申請(qǐng)單”后,需對(duì)三家或以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià),并把其報(bào)價(jià)、交貨計(jì)劃等連同“采購(gòu)申請(qǐng)單”一并交由分管副總、董事長(zhǎng)進(jìn)行審批。

  5.3 “采購(gòu)申請(qǐng)單”根據(jù)金額大小需由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和常務(wù)副總進(jìn)行審批。

  5.4 合同項(xiàng)目基建類的審批根據(jù)“潤(rùn)恒采購(gòu)審批權(quán)限表”文件規(guī)定的審批權(quán)限逐層由公司負(fù)責(zé)人和集團(tuán)管理層審批。

  5.5 合同的簽署人為合同金額對(duì)應(yīng)的審批流程中最高審批人。

  5.6 采購(gòu)部負(fù)責(zé)創(chuàng)建“采購(gòu)訂單”,根據(jù)采購(gòu)金額大小分別有分管副總或常務(wù)副總、董事長(zhǎng)進(jìn)行審批,審批結(jié)束方可發(fā)出“采購(gòu)訂單”;采購(gòu)物資到貨后,倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)填制《進(jìn)貨檢驗(yàn)收貨憑證》交質(zhì)量部或申請(qǐng)部門經(jīng)過(guò)驗(yàn)收,合格后將收料單簽字聯(lián)匯總交采購(gòu),采購(gòu)匯同發(fā)票交財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。驗(yàn)收不合格不予以收貨或付款,具體情況可參照“供應(yīng)商不合格品退貨流程”進(jìn)行處理。

  5.7 針對(duì)經(jīng)常性采購(gòu)的物資,供應(yīng)鏈采購(gòu)部負(fù)責(zé)選擇兩到三家長(zhǎng)期供應(yīng)商,并由采購(gòu)會(huì)同質(zhì)量、技術(shù)部門,定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,確保供應(yīng)商各項(xiàng)服務(wù)指標(biāo)(價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性、售后服務(wù)、性能指標(biāo)等)滿足我司的要求。

  5.7.1 針對(duì)生產(chǎn)或設(shè)備調(diào)試、日常維護(hù)等項(xiàng)目中緊急采購(gòu)物資,1000元以下的由申請(qǐng)部門電話或口頭告知分管生產(chǎn)的副總,由分管副總確認(rèn)審核通過(guò),可由申請(qǐng)部門或采購(gòu)部直接購(gòu)買,后補(bǔ)“采購(gòu)申請(qǐng)單”、“采購(gòu)訂單”等手續(xù)。項(xiàng)目是技術(shù)研發(fā)性高科技研發(fā)產(chǎn)品,考慮其保密性、重要性,若其配套所需要的個(gè)別原輔材料或設(shè)備類備品等市場(chǎng)只有一家供應(yīng)商供貨,則“供應(yīng)商比價(jià)表”需要相關(guān)部門經(jīng)理或技術(shù)總監(jiān)進(jìn)行特別說(shuō)明,并報(bào)公司董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

  5.8 對(duì)于預(yù)付款的情況,參考相關(guān)的費(fèi)用報(bào)銷及銀行付款審批流程。

  采購(gòu)管理制度及操作流程

  一、 目的

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購(gòu)工作的正?;?、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、 工作程序

  (一) 采購(gòu)原則

  1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu);

  4.物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

  (二)采購(gòu)申請(qǐng)

  1.采購(gòu)之前,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”。

  2.緊急采購(gòu)時(shí),由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。

  3.若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購(gòu)流程

  1. 采購(gòu)經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

  2. 各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購(gòu)。

  3. 采購(gòu)物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

  (四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

  1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

  2. 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

  4. 所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5. 做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

  (五)采購(gòu)方式

  1. 集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。

  2. 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

  3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審,且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

  (六)采購(gòu)實(shí)施

  1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后,辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

  2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“采購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

  3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。

  (七)采購(gòu)付款方式

  1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

  2.物料采購(gòu)付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

  (八)采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1. 采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  2. 采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

  三、 附則

  1.各部門需要采購(gòu)時(shí),凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

  四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

  五、附生產(chǎn)物料采購(gòu)流程圖:

采購(gòu)審批流程相關(guān)文章:

1.采購(gòu)申請(qǐng)審批流程圖

2.采購(gòu)審核流程

3.采購(gòu)計(jì)劃審批流程

4.采購(gòu)制度及流程

5.采購(gòu)價(jià)格審批流程圖

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