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采購流程的規(guī)范

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  采購流程的規(guī)范是什么,采購流程的工作職責(zé)是什么。小編給大家整理了關(guān)于采購流程的規(guī)范,希望你們喜歡!

  采購流程規(guī)范

  1 目的

  對采購過程實施有效控制,確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求,以最終滿足顧客的期望與需求,特編制本程序。

  2 適用范圍

  本程序適用于供方的選擇與控制,以及原材料、生產(chǎn)物料和日常用品等其他物資的采購與驗收。

  3 職責(zé)

  3.1 請購人

  3.1.1根據(jù)項目工程的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和部門工作的實際需求,提出請購要求,提供采購物資的技術(shù)要求,規(guī)格型號,參考價格,填寫采購申請單并交部門主管人員批準(zhǔn);

  3.1.2 接收和檢驗請購的物品。

  3.2 采購組

  3.2.1 公司以采購組形式組織物品的采購,采購組由生產(chǎn)部采購人員、質(zhì)檢部采購人員以及行政業(yè)務(wù)管理部采購人員組成,其分屬職能如下:

  a) 對于生產(chǎn)物料及與生產(chǎn)制造有關(guān)的各種生產(chǎn)物資、機械設(shè)備、化學(xué)儀器等物品統(tǒng)一由行政業(yè)務(wù)管理部采購人員進行采購,生產(chǎn)部和質(zhì)檢部采購人員協(xié)助配合采購。

  b) 行政業(yè)務(wù)管理部采購人員負責(zé)各類外購油品、包裝產(chǎn)品、勞保用品以及日常用品的采購。

  3.2.2 采購組人員根據(jù)請購人的采購申請單組織相關(guān)人員進行詢價、議價,并訂購價格合理與要求相符合的物品。

  3.3 質(zhì)檢部

  3.3.1 質(zhì)檢部人員負責(zé)對基礎(chǔ)油、外購產(chǎn)品和產(chǎn)成品的質(zhì)量進行檢驗和評測。

  3.4 倉庫

  3.4.1 倉庫人員負責(zé)對采購來的產(chǎn)品進行數(shù)量和外包裝的驗收。

  3.5 財務(wù)部

  3.5.1 財務(wù)部人員核對收到的付款單據(jù),將供應(yīng)商的發(fā)票與采購申請單等相關(guān)單據(jù)相對照,進行數(shù)量和金額的確認,并按合同要求付款。

  4 采購范圍

  4.1 A類采購物資:指直接參與生產(chǎn)并構(gòu)成產(chǎn)品組成部分的需要從外部采購的物資,如基礎(chǔ)油、添加劑、外購成品、鋼制油桶、鋼制提桶、塑料包裝瓶。

  4.2 B類采購物資:指直接參與生產(chǎn)但不構(gòu)成產(chǎn)品組成部分的需要從外部采購的物資,按使用部門主要劃分為兩類:

  a) 質(zhì)檢部門: 主要由分析儀器及配件、化學(xué)試劑、玻璃器皿、一般試驗器材組成。 b) 生產(chǎn)部門:主要由機械設(shè)備及配件、儀表用品、電氣用品、備品備件組成。

  4.3 C類采購物資:指不直接參與生產(chǎn)且對產(chǎn)品無影響的需要從外部采購的物資,如日常用品,辦公用品、勞保用品等。

  5 操作過程及操作程序詳述

  5.1 申請

  5.1.1請購人根據(jù)實際需求填寫《采購申請單》,提供采購物資的技術(shù)要求,規(guī)格型號,可行或必要時進行詢價,給出推薦的供應(yīng)商及價格。

  5.1.2 請購人負責(zé)將《采購申請單》交于部門主管人員批準(zhǔn),并與每月25日之前將單據(jù)交于行政業(yè)務(wù)管理部采購員。

  5.2 審單

  5.2.1 行政業(yè)務(wù)管理部采購員負責(zé)將各部門提交的《采購申請單》進行匯總審查。 5.3 詢價、議價

  5.3.1采購人員應(yīng)根據(jù)《采購申請單》對物品進行詢價、議價,對金額在壹萬元以上的物品需要尋找三個或三個以上的供應(yīng)商進行對比,填寫《詢價議價單》,選出合格的供應(yīng)商。

  5.3.2 如屬貨源緊張、獨家代理或?qū)Yu品等特殊狀況,不受5.3.1條所限。 5.4 批準(zhǔn)

  5.4.1 所有《采購申請單》必須經(jīng)公司總裁的批準(zhǔn)才生效;

  5.4.2 如遇突發(fā)事件,采購員可根據(jù)部門主管批準(zhǔn)的《采購申請單》,對采購金額在5000元以下的物資進行緊急采購。

  5.5 訂購

  5.5.1 采購員根據(jù)批準(zhǔn)后的《采購申請單》,實施采購。

  5.5.2 訂購物品存在下列兩種形式:

  5.5.2.1對于小批量物品,憑批準(zhǔn)的采購申請單,從供方處直接購買。 5.5.2.2對于大型物品則需要以《采購訂單》或合同的形式從供應(yīng)商處購買。

  5.5.3 采購員應(yīng)對采購物品的交貨期、交貨量進行及時跟蹤。對于國外采購的貨物,在收到供方提供的交貨船期后,應(yīng)及時將信息反饋于財務(wù)部、生產(chǎn)部以及行政業(yè)務(wù)管理部,以便各部門作好準(zhǔn)備。

  5.6 交貨及驗收

  5.6.1 對于基礎(chǔ)油和外購成品送達后,必須先由質(zhì)檢部對其進行質(zhì)量的檢驗,然后交于倉庫進行數(shù)量或外包裝的驗收,驗收合格后由入庫人開據(jù)《入庫報告》。

  5.6.2 對于B類產(chǎn)品中的大型設(shè)備儀器,必須由各使用部門進行調(diào)試驗收,并編寫調(diào)試驗收報告。

  5.6.3對于訂購的其他生產(chǎn)性物品和C類產(chǎn)品送達后,必須匯同財務(wù)部和申請部門驗收人進行驗收。驗收合格后,應(yīng)在發(fā)票聯(lián)或客戶的送貨單上簽字,并由入庫人開據(jù)《入庫單》。 5.6.4如果為了避免時間浪費或節(jié)約運輸成本由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證,則在與供方溝通的采購信息中,明確規(guī)定驗證活動的時間、方法和驗收準(zhǔn)則。 5.6.5若送達的物品不合格,采購員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案。 5.7 申請付款

  5.7.1采購人員負責(zé)采購物品的付款申請,應(yīng)在付款通知書后必須附上下列單據(jù): 5.7.1.1已收貨簽收的發(fā)票或送貨單 5.7.1.2 經(jīng)過核準(zhǔn)的采購申請單

  5.7.1.3 如有采購訂單或合同副本也一并附上

  5.7.2對于經(jīng)常性采購的物品,如文具等,應(yīng)要求與供應(yīng)商協(xié)商月結(jié),以轉(zhuǎn)賬形式支付。 5.7.3在可能的情況下,付款應(yīng)始終要求銀行轉(zhuǎn)賬,不支付現(xiàn)金。 5.7.4在可能的情況下,采購員應(yīng)始終要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票。
5.8 付款

  5.8.1財務(wù)部在收到付款單據(jù)后,對其進行審核,并按合同要求付款。

  6供應(yīng)商管理

  6.1供應(yīng)商的選擇: 6.1.1選擇標(biāo)準(zhǔn):

  6.1.1.1 達到采購要求的質(zhì)量,產(chǎn)品價格合理。 6.1.1.2 有足夠的供貨能力,以滿足交貨周期要求。

  6.1.1.3具有與所提供產(chǎn)品相應(yīng)的質(zhì)量管理體系或有足夠的證據(jù)能夠表明其具有保持質(zhì)量穩(wěn)定性的能力。

  6.1.1.4符合國家有關(guān)法規(guī)要求,如對實行“生產(chǎn)許可證”或強制標(biāo)準(zhǔn)、強制安全認證的產(chǎn)品,必須通過相應(yīng)的認證。

  6.2 供應(yīng)商的調(diào)查與初次評定

  6.2.1采購部對A類物資實施采購前,應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作,填寫《供應(yīng)商基本資料調(diào)查表》,目的是了解供應(yīng)商之各項管理能力,以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。

  6.2.2由采購、專業(yè)技術(shù)人員等組成供應(yīng)商調(diào)查小組,通過綜合調(diào)查、樣品檢驗或試驗等方式對供應(yīng)商實施調(diào)查審核,以確保供貨質(zhì)量符合要求,其評審標(biāo)準(zhǔn)則見《供方評價表》。
6.2.3 評審結(jié)果由各部門作出建議,供總裁核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。
6.2.4 未經(jīng)調(diào)查認可之供應(yīng)商,除總裁特準(zhǔn)外,不可成為本公司之供應(yīng)商。

  6.2.5 對于列為合格供方的供應(yīng)商應(yīng)登記在《供方明細表》中,并對其進行質(zhì)量統(tǒng)計分析,填寫《供方質(zhì)量統(tǒng)計分析表》,對未通過產(chǎn)品認可的供應(yīng)商列入不合格供應(yīng)商名單。 6.2.6對B類物資和C類物資經(jīng)常采購的供應(yīng)商,作《供方明細表》,進貨后需記錄,在使用過程中進行簡單的質(zhì)量判定即可。

  6.2.7 遇需緊急供貨的情況下,經(jīng)總裁特準(zhǔn)可直接從新的供應(yīng)商處購買,但必須在一周內(nèi)補充評價,此前采購的物資必須做可追溯性標(biāo)識,以便萬一不合格情況發(fā)生后的追溯。

  6.3 供應(yīng)商復(fù)查評定

  6.3.1 經(jīng)調(diào)查認可之合格供應(yīng)商,原則上每年按計劃復(fù)查一次,其復(fù)查結(jié)果體現(xiàn)在《供方評價表》。

  6.3.2 對于復(fù)查不合格的供應(yīng)商要求限期整改,二次驗證后仍為不合格的取消資格(注:除經(jīng)本公司總裁特準(zhǔn)外,不可列入次年合格供應(yīng)商之列),合格的列入本年合格供應(yīng)商名單。

  6.3.3若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時,可于一年中,對供應(yīng)商作必要之復(fù)查。

  7相關(guān)文件

  7.1 質(zhì)檢部的《檢驗與測示控制程序》

  8附件

  1) 采購申請單 2) 議價單 3)采購訂單 4)入庫報告

  5)供應(yīng)商基本資料調(diào)查表 6)供方評價表 7)供方明細表

  8)供貨質(zhì)量統(tǒng)計分析表

  9 采購流程圖

  采購工作職責(zé)

  1.新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作。

  2.對新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況(產(chǎn)能、設(shè)備、交期、技術(shù)、品質(zhì)等)的評估及認證,以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。

  3.與供應(yīng)商的比價、議價談判工作。

  4.對舊供應(yīng)商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交期的審核工作,以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。

  5.及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況,以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

  6.采購計劃編排.物料訂購及交期控制。

  7.部門員工的管理培訓(xùn)工作。

  8.與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)等。

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