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備品備件采購(gòu)管理制度匯編

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備品備件采購(gòu)管理制度匯編

  規(guī)范采購(gòu)流程,科學(xué)合理地采購(gòu)備件,優(yōu)化庫(kù)存?zhèn)浼?chǔ)存結(jié)構(gòu),提高備件的有效利用率,需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你帶來(lái)了備品備件采購(gòu)管理制度。

  備品備件采購(gòu)管理制度篇一

  第一章總則

  備品備件的采購(gòu)工作是采購(gòu)供應(yīng)部的主要工作之一。承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國(guó)內(nèi)外備品備件的采購(gòu)、供應(yīng)工作包括申購(gòu)計(jì)劃的整理、歸類(lèi)、采購(gòu)任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時(shí)向申購(gòu)單位、部門(mén)經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報(bào)相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。

  第二章崗位設(shè)定

  采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購(gòu)工作采購(gòu)內(nèi)業(yè)崗位負(fù)責(zé)備品備件申購(gòu)單的匯總、分類(lèi)及整理備品備件申購(gòu)的臺(tái)帳登記相發(fā)票的審核按時(shí)編制采購(gòu)月、季及年度報(bào)表。

  第三章工作任務(wù)

  1、負(fù)責(zé)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)工作。及時(shí)了解市場(chǎng)行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。

  2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號(hào)的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號(hào)的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。采購(gòu)適價(jià)、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。

  3、認(rèn)真審核、匯總、分類(lèi)各公司遞交的申購(gòu)單核對(duì)各種備品備件的貨存情況嚴(yán)格按備品備件采購(gòu)程序?qū)λ缮曩?gòu)的備品備件的型號(hào)、貨期、價(jià)格等進(jìn)行查詢(xún)及時(shí)向各申購(gòu)公司、部門(mén)經(jīng)理及分管總裁反饋查詢(xún)結(jié)果。合理選擇合格的分承包方。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購(gòu)審批及備案程序即備品備件的型號(hào)及貨期限必須由各申購(gòu)單位確認(rèn)備品備件的價(jià)格必須部門(mén)經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財(cái)務(wù)部備案。

  5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價(jià)格因素確定國(guó)內(nèi)采購(gòu)或國(guó)外采購(gòu)需從國(guó)外采購(gòu)的將簽訂的合同移交進(jìn)出口科按國(guó)外采購(gòu)工作程序進(jìn)行采購(gòu)需在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的按備品備件采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。

  6、全程跟蹤已簽合同或已開(kāi)證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。對(duì)已到貨的備品備件配合倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量、配合質(zhì)檢進(jìn)行驗(yàn)貨。對(duì)不合格的備品備件負(fù)責(zé)按合同規(guī)定和客戶(hù)協(xié)客戶(hù)拜訪(fǎng)紀(jì)要銷(xiāo)售分銷(xiāo)指標(biāo)會(huì)議紀(jì)要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計(jì)計(jì)劃編制說(shuō)明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購(gòu)管理制度終端運(yùn)作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計(jì)劃安排營(yíng)銷(xiāo)管理制度商退貨、索賠等處理辦法對(duì)合格的備品備件負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)對(duì)外付款。

  7、及時(shí)整理、歸類(lèi)業(yè)務(wù)檔案以備部門(mén)經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時(shí)按質(zhì)地編制采購(gòu)報(bào)表。

  8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門(mén)的工作聯(lián)系主動(dòng)向部門(mén)經(jīng)理及分管副總裁匯報(bào)工作遞交資料誠(chéng)懇接受檢查重大問(wèn)題應(yīng)請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理及分管副總裁核決。

  備品備件采購(gòu)管理制度篇二

  1、范圍

  1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備備品備件采購(gòu)內(nèi)容與要求、檢查與考核。

  1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)備部備品備件采購(gòu)。

  2、引用標(biāo)準(zhǔn)(略)

  3、設(shè)備及備品備件的分類(lèi)方法設(shè)備及備品備件分為A、B、C三類(lèi)。

  a.A類(lèi)為重要設(shè)備。

  b.B類(lèi)為一般設(shè)備及備件。

  c.C類(lèi)為各種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、各種材料及雜品。

  4、供貨商的選用與管理

  4.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集供貨商的技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等信息。

  4.2盡量選擇已獲得ISO9000證書(shū)以及質(zhì)量業(yè)績(jī)出色的供貨商進(jìn)行供貨。

  4.3若候選的供貨商已獲得ISO9000證書(shū)、可免去審核。對(duì)未獲得ISO9000證書(shū)的供貨商必要時(shí)進(jìn)行書(shū)面審查及實(shí)地調(diào)查。

  a.書(shū)面審查:審閱供貨商提供的資料,如產(chǎn)品樣本、資質(zhì)證明、單位概況及用戶(hù)反饋意見(jiàn)等。

  b.實(shí)地調(diào)查:到供貨商現(xiàn)場(chǎng)考察其技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等。

  4.4對(duì)于A類(lèi)物資的供貨商,采購(gòu)員要填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)定記錄》,經(jīng)設(shè)備部長(zhǎng)批準(zhǔn)后,建立合格供貨商檔案,檔案中要有產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)證明等內(nèi)容。必要時(shí)設(shè)備部會(huì)同使用部門(mén)、到供貨商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察,并寫(xiě)出考察報(bào)告,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,再采購(gòu)其產(chǎn)品。

  4.5對(duì)于B類(lèi)物資的供貨商,由采購(gòu)員進(jìn)行評(píng)定,擇優(yōu)選用,必要時(shí)填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)定記錄》報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。

  4.6對(duì)于C類(lèi)物資的供貨商,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,采購(gòu)員可以直接看樣品決定是否采購(gòu)。以后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果、實(shí)際使用效果及使用人反饋意見(jiàn),確定其是否為合格供貨商。

  4.7對(duì)于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的供貨商,視情節(jié)輕重,采購(gòu)員可隨時(shí)取消其供貨資格。

  5、制定采購(gòu)計(jì)劃

  5.1采購(gòu)員根據(jù)設(shè)備及備品備件數(shù)據(jù)庫(kù)、各部門(mén)申請(qǐng)、大中小修計(jì)劃、設(shè)備事故(故障)報(bào)告單、生產(chǎn)實(shí)際消耗情況、技術(shù)改造文件及公司發(fā)展需要等。向合格供貨商詢(xún)價(jià)后編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  5.2C類(lèi)物資中的工器具、低值易耗品;B類(lèi)物資中的鏟車(chē)備件及各種非常規(guī)物資的采購(gòu),事先由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《備品備件及一般物品申請(qǐng)表》,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,采購(gòu)員再編制采購(gòu)計(jì)劃。

  備品備件采購(gòu)管理制度篇三

  1、目的

  1.1目的

  規(guī)范采購(gòu)流程,科學(xué)合理地采購(gòu)備件,優(yōu)化庫(kù)存?zhèn)浼?chǔ)存結(jié)構(gòu),提高備件的有效利用率,降低資金占用率,特制定本制度。

  1.2管理原則:若各部門(mén)有違反管理原則事項(xiàng)需提請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批,總經(jīng)理批準(zhǔn),否則將追究重大授權(quán)違規(guī)責(zé)任。

  2、適應(yīng)范圍

  本制度適用于公司所有備品備件的采購(gòu)。

  3、采購(gòu)申報(bào)流程

  3.1備品備件采購(gòu)申報(bào)流程

  3.1.1使用部門(mén)每月20日前根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及設(shè)備情況,編制“備品備件采購(gòu)計(jì)劃”注明備件名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、編碼等信息,并注明用途(技術(shù)改造、大修理、日常維修),先由各部門(mén)二級(jí)庫(kù)庫(kù)管員核對(duì)是否庫(kù)存已有(庫(kù)管員簽字確認(rèn)),再由部門(mén)設(shè)備主任審核是否超庫(kù)存限額(簽字確認(rèn)),經(jīng)部門(mén)第一責(zé)任人簽字審批后報(bào)工程部審核。

  3.1.2工程部接到各車(chē)間所報(bào)采購(gòu)計(jì)劃后和庫(kù)管員對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核,確認(rèn)備件型號(hào),檢查ERP編碼的規(guī)范與否。對(duì)于不必要采購(gòu)和重復(fù)申報(bào)的及時(shí)和報(bào)計(jì)劃車(chē)間溝通,從全局出發(fā),確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。

  3.1.3上報(bào)的備件計(jì)劃中必須明確備件名稱(chēng)、型號(hào)(必要時(shí)提供廠(chǎng)家信息),并查出ERP系統(tǒng)中相應(yīng)的ERP編碼。表述不明確的,在備注欄里注明使用出處。因車(chē)間上報(bào)計(jì)劃型號(hào)不詳盡或不明確導(dǎo)致采購(gòu)回來(lái)的備件不能使用,后果由報(bào)計(jì)劃車(chē)間承擔(dān)。

  3.1.4工程部在每月25日前對(duì)各部門(mén)“備品備件采購(gòu)計(jì)劃表”進(jìn)行審核無(wú)誤后,匯總編制“公司月度備品備件采購(gòu)計(jì)劃”,報(bào)生產(chǎn)部綜合庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)是否已有庫(kù)存,主管倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)審批。最后由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理簽字后將備件計(jì)劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。

  3.1.5生產(chǎn)部采購(gòu)員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)完畢后打印由生產(chǎn)部部長(zhǎng)、工程部、財(cái)務(wù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時(shí)下訂單進(jìn)行采購(gòu),所有程序在每月15日前審批完畢。

  3.1.6原則上不產(chǎn)生緊急計(jì)劃,確因設(shè)備意外故障,需緊急采購(gòu)的,可報(bào)緊急計(jì)劃(按備件計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板)。同時(shí)寫(xiě)一份緊急計(jì)劃申請(qǐng)交分管領(lǐng)導(dǎo)及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執(zhí)行緊急采購(gòu)。

  3.2采購(gòu)申報(bào)流程圖如下:(附圖)

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