內部審計論文題目
內部審計論文題目
隨著國內外知名企業(yè)一系列經濟丑聞的曝光,使得人們在關注企業(yè)外部審計的同時,越來越關注企業(yè)的內部審計。下文是學習啦小編為大家搜集整理的關于內部審計論文題目的內容,歡迎大家閱讀參考!
內部審計論文題目(一)
1、企業(yè)內部審計工作調查與思考
2、學校財務舞弊的成因、形式及審計對策
3、內部審計如何適應供銷合作社的改革和發(fā)展
4、內部效益審計程序研究
5、從會計信息失真看加強內部審計質量控制的必要性
6、公司治理與內部審計初探
7、內部審計:公司治理的左膀右臂
8、關于開展內部經濟效益審計的思考
9、試論平衡計分卡在企業(yè)經濟效益審計中的應用
10、淺談基層審計機關探索開展資源環(huán)境審計工作的幾種途徑
11、試論企業(yè)內部控制的重要性——對XX公司銷售與收入的內部控制剖析
12、關于某中小企業(yè)貨幣資金內部控制的調查報告
13、銀行商業(yè)匯票的內部控制——XX案例分析
14、我國企業(yè)貨幣資金內部控制問題探討
15、我國上市公司關聯(lián)交易的內部控制探析
16、小企業(yè)內部控制中存在的問題及完善對策研究
7、銀行授信業(yè)務的內部控制研究——XX集團的授信設計
18、中小企業(yè)存貨內部控制問題探討
19、企業(yè)應收賬款的內部控制分析
20、上市公司對外投資的內部控制研究
內部審計論文題目(二)
1、關于證券公司反洗錢內部控制的思考
2、內部控制概念的新發(fā)展——企業(yè)風險管理框架研究
3、會計委派制下的企業(yè)內部控制問題研究
4、xx公司清算審計程序設計及相關問題探討
5、分析性復核在審計中的應用研究
6、 xx會計事務所內部治理問題探討
7、 論應收賬款審計方法的改進——基于XX上市公司的案例分析
8、 上市公司關聯(lián)方交易審計策略探析
9、 地方政府干預下的審計失敗案例研究——對XX公司舞弊的分析
10、經營失敗與審計失敗關系的研究——XX公司舞弊案例分析
11、現(xiàn)代風險導向審計的理論基礎及在我國的適用性研究
12、審計風險模型的演進與最新發(fā)展研究
13、風險導向審計在財務舞弊中的應用——對XX公司舞弊的分析
14、淺析我國上市公司審計合謀的發(fā)生原因及治理對策
15、XX年上市公司年報審計意見分析
16、盈余管理與審計意見的相關性實證分析
17、 對我國目前內部審計定位的思考
內部審計論文題目(三)
1、淺談上市公司內部控制、內部審計存在的問題及其對策
2、試論風險導向審計模式對完善我國國家審計技術方法的啟示
3、我國內部經濟效益審計研究
4、發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能 加強內控審計
5、關于企業(yè)經濟效益審計理論與實務的探討
6、淺談建筑企業(yè)工程項目經濟效益審計重點
7、淺談內部審計在公司治理中的作用、關系及其影響
8、審計風險控制分析:一種均衡觀點
9、我國注冊會計師全面審計的質量控制研究
10、試論審計風險的規(guī)避與控制
11、淺析審計理論與審計實務中幾個重要概念
12、論企業(yè)內部審計作用的發(fā)揮
13、我國注冊會計師審計獨立性研究
14、加強項目經濟效益審計的思考
15、關于企業(yè)風險管理審計研究
16、壽險公司內部審計問題研究
17、探討農村合作醫(yī)療基金的內容和特點
18、關于地方審計機關開展效益審計的思考
19、當前政府部門內部審計的現(xiàn)狀與思考
20、獨立審計、內部審計與公司治理