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公司采購(gòu)制度3篇

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  公司采購(gòu)制度是為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為,降低采購(gòu)成本,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則制定的。下面是公司采購(gòu)制度條例,歡迎參閱。

  公司采購(gòu)制度1

  一、 采購(gòu)員在采購(gòu)材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家,性價(jià)比最優(yōu)”的原則,采購(gòu)物美價(jià)廉的材料。

  二、 采購(gòu)員不得在采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作(拿回扣,暗箱操作),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資和全年獎(jiǎng)金,情節(jié)嚴(yán)重者予以開(kāi)除。

  三、 采購(gòu)員所購(gòu)買的所有原材料本著“以質(zhì)為命,以誠(chéng)為本”的原則,必須保證100%合格,若因材料不合格造成公司損失的,公司追究其責(zé)任,給以從重處罰。

  四、 采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)了解原材料的需求、供給、價(jià)格,以確保公司生產(chǎn)所需,控制降低采購(gòu)成本。

  五、 公司所有的材料采購(gòu)必須先以書(shū)面形式提交采購(gòu)計(jì)劃,填寫(xiě)采購(gòu)?fù)ㄖ獑?,?cái)務(wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可采購(gòu)。

  六、 公司所有采購(gòu)付款必須先以書(shū)面形式上報(bào),經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),在交由財(cái)務(wù)簽字方可付款。

  七、 每月月末必須把采購(gòu)報(bào)表交由總經(jīng)理審核,報(bào)表內(nèi)容包括(采購(gòu)的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià),目前所欠的款項(xiàng)等)。

  八、 采購(gòu)部門所采購(gòu)的任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù),交由財(cái)務(wù)做賬,以確定月末財(cái)務(wù)與采購(gòu)部門賬賬相符。

  九、 采購(gòu)的付款方式,原則上采取轉(zhuǎn)帳方式,盡量避免用現(xiàn)金購(gòu)買。

  十、 若采購(gòu)中用現(xiàn)金購(gòu)買的物品,必須三天之內(nèi)報(bào)帳并清帳。

  十一、 采購(gòu)人員所采購(gòu)的物質(zhì)材料,若數(shù)量、金額等與實(shí)際不相符,造成的損失由采購(gòu)人員自行負(fù)責(zé)。

  十二、 采購(gòu)人員為了熟練掌握各項(xiàng)指標(biāo),應(yīng)逐步的以書(shū)面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購(gòu)材料的各項(xiàng)指標(biāo),從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),形成文件,交于辦公室歸檔。

  十三、 采購(gòu)員所采購(gòu)的原材料單價(jià)、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露,原則上只能財(cái)務(wù)和總經(jīng)理知道,否則視為泄露公司機(jī)密處理。

  十四、 采購(gòu)部門人員不得向其它廠家提供采購(gòu)的相關(guān)信息,否則視為泄露公司機(jī)密處置。

  十五、 采購(gòu)員因公誤餐,公司給予10元/天的生活補(bǔ)助。

  公司采購(gòu)制度2

  一、目的:為進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作,以降低采購(gòu)成本,加強(qiáng)公司的物資管理,根據(jù)公司的實(shí)際情況特制訂采購(gòu)制度。

  二、范圍:公司職能部門及所屬各項(xiàng)目部需要進(jìn)行采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目。

  三、采購(gòu)分類:零星采購(gòu)、大宗采購(gòu)。

  一)零星采購(gòu):

  1、各項(xiàng)目部所需物品,由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),經(jīng)事業(yè)中心初審,報(bào)總經(jīng)理審批;

  2、總部辦公室所需物品,由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),經(jīng)行政部初審,報(bào)總經(jīng)理審批。

  二)大宗采購(gòu):

  1、電子類由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),經(jīng)工程部初審,最后報(bào)總經(jīng)理審批;

  2、非電子類由辦公室主任進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),經(jīng)事業(yè)中心初審,最后報(bào)總經(jīng)理審批。

  四、審批流程

  請(qǐng)購(gòu)人制單→請(qǐng)購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購(gòu)必要性→辦公室主任詢價(jià)、供應(yīng)商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購(gòu)員按要求購(gòu)買。

  五、詢價(jià)工作

  一)辦公室主任在接到各部門的請(qǐng)購(gòu)單,檢查請(qǐng)購(gòu)單上審批手續(xù)是否完善后,即進(jìn)行詢價(jià)工作。

  二)對(duì)于公司總經(jīng)理指示要求集團(tuán)其它公司共同參與詢價(jià)的,辦公室主任應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)單復(fù)印件送達(dá)到其它公司相關(guān)部門。

  三)辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成詢價(jià)工作,在請(qǐng)購(gòu)單的附頁(yè)上注明操作結(jié)果,含以下內(nèi)容:備選供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人及電話,相關(guān)價(jià)格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認(rèn)。

  四)事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價(jià)結(jié)果后,應(yīng)積極認(rèn)真配合完成相關(guān)工作,在收到的請(qǐng)購(gòu)單附件上注明操作結(jié)果,匯報(bào)至總經(jīng)理審批。

  六、詢價(jià)時(shí)限

  一般物品的詢價(jià)和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成。特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。

  七、供應(yīng)商篩選確定

  一)辦公室主任通過(guò)公開(kāi)透明的評(píng)選過(guò)程通過(guò)比較三家以上供應(yīng)商,報(bào)事業(yè)中心或工程部審查,總經(jīng)理確定后,選一家供應(yīng)商為長(zhǎng)期主供應(yīng)商。同時(shí)應(yīng)保存選定供應(yīng)商評(píng)選記錄,公司備案抽查。

  一)采購(gòu)評(píng)選由事業(yè)中心或工程部綜合評(píng)定。

  1、最初比較:比較過(guò)程記錄須含以下內(nèi)容:相互比較三家以上(含三家)供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢(shì)。選擇結(jié)論。

  2、對(duì)選定主供應(yīng)商的綜合評(píng)述。

  3、事業(yè)中心或工程部對(duì)選定供應(yīng)商的意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理。

  4、每季度對(duì)主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)定,并對(duì)是否更換做出結(jié)論。

  5、每季度重新進(jìn)行一次選定主供應(yīng)商過(guò)程記錄。

  6、以上所有評(píng)選記錄須保存三年以上。

  八、物品采購(gòu)

  一)供應(yīng)商選定后,辦公室主任安排采購(gòu)員具體進(jìn)行采購(gòu)操作,需要其它部門配合時(shí),其它部門應(yīng)給與積極協(xié)助。

  二)大宗采購(gòu)要與供應(yīng)商簽訂合同。

  三)合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財(cái)務(wù)部共同核定,并報(bào)總經(jīng)理審批。

  四)對(duì)有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取一定的質(zhì)保金,質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。

  五)經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。

  九、入庫(kù)程序

  一)物資驗(yàn)收工作由倉(cāng)庫(kù)保管、采購(gòu)人員同時(shí)參與(倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量與質(zhì)量)。專業(yè)物資驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗(yàn)收。

  二)驗(yàn)收完畢后倉(cāng)庫(kù)保管及參與驗(yàn)收人員在單據(jù)上簽字確認(rèn),并注明日期。倉(cāng)庫(kù)管理開(kāi)具入庫(kù)單。

  十、報(bào)銷程序

  一)零星采購(gòu)的報(bào)銷:

  1、采購(gòu)員應(yīng)持《請(qǐng)購(gòu)單》或《采購(gòu)計(jì)劃清單》、《購(gòu)物發(fā)票(或單據(jù))》到公司財(cái)務(wù)部門報(bào)銷;

  2、報(bào)銷費(fèi)用時(shí),發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽字,事業(yè)中心或工程部審核簽字,總經(jīng)理審批意見(jiàn)。

  二)大宗采購(gòu)的付款:

  采購(gòu)員將大宗采購(gòu)審批單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票準(zhǔn)備齊全,發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗(yàn)收人員、辦公室主任簽字,經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字,總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

  公司行政部對(duì)采購(gòu)工作享有例行及專項(xiàng)檢查權(quán)力。

  十一、工作要求

  一)日常零星采購(gòu),未按零星采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)的,公司財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷,由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。若財(cái)務(wù)不按規(guī)定給予報(bào)銷的,由公司財(cái)務(wù)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

  二)物資采購(gòu)量要從實(shí)際所需出發(fā)核定數(shù)量,如隨意定量,造成定量與實(shí)際不符的,出現(xiàn)采購(gòu)量過(guò)大造成物資壓庫(kù),視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人。

  三)大宗采購(gòu)應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后,方可進(jìn)行定購(gòu)。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),擅自定購(gòu)的,當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

  四)特殊情況,須先電話匯報(bào),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

  附則:本制度解釋權(quán)歸公司行政部,由簽發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。

  深圳市冠城物業(yè)管理有限公司

  20xx年11 月8 日

  公司采購(gòu)制度3

  一、目的

  為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購(gòu)和采辦行為及物流管理,更好地開(kāi)源節(jié)流、降本增效,特制定以下物資管理制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項(xiàng)目所需的由公司負(fù)責(zé)采購(gòu)并支付費(fèi)用的所有物資(物品)采購(gòu)、領(lǐng)用行為。

  三、職責(zé)

  1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購(gòu)和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。

  2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格的審核及費(fèi)用的控制。 3、公司所屬各管理項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求實(shí)施物資(物品)的申購(gòu)、領(lǐng)用。

  四、程序 1、采購(gòu)計(jì)劃

  (1)公司各職能部門或所屬管理項(xiàng)目,應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購(gòu)置(領(lǐng)用)的物資材料計(jì)劃以《物資計(jì)劃表》形式報(bào)行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后,由公司行政部進(jìn)行采購(gòu)。

  (2)公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃匯總后,按采購(gòu)物資的輕重緩急、價(jià)值大小,按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),實(shí)行貨比三家。

  (3)行政部在確定物資采購(gòu)價(jià)格后,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后,報(bào)總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。

  2、物資采購(gòu)

  (1)行政部采購(gòu)人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。

  (2)臨時(shí)急用的物資采購(gòu),須由職能部門或管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況,在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)。當(dāng)月急用物品的購(gòu)置,需列入下月采購(gòu)計(jì)劃,同時(shí)作相應(yīng)說(shuō)明。

  (3)采購(gòu)物資到貨后,公司行政部或相關(guān)管理項(xiàng)目人員應(yīng)認(rèn)真地按照采購(gòu)計(jì)劃和送貨清單對(duì)物資(包括隨貨的資料配件)進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收,無(wú)誤后方可簽收。對(duì)由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施,則應(yīng)在安裝完畢,并試運(yùn)行正常后方可簽字確認(rèn)。

  (4)采購(gòu)物資驗(yàn)收后,行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫(kù)手續(xù),建立庫(kù)存物資臺(tái)帳。

  (5)財(cái)務(wù)部應(yīng)憑購(gòu)物正式發(fā)票和入庫(kù)單及總經(jīng)理簽批方可予以報(bào)銷入帳(報(bào)銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。

  在辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí),應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購(gòu)物申請(qǐng)及入庫(kù)單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費(fèi)用報(bào)銷單時(shí),按財(cái)務(wù)管理要求,一律使用簽字筆或鋼筆。

  3、物資的領(lǐng)用發(fā)放

  (1)所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項(xiàng)目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。

  (2)所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用,必須有領(lǐng)用部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,行政部方可發(fā)放。

  (3)行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫(kù)存、領(lǐng)用和發(fā)放臺(tái)帳,并做到帳物相符。

  (4)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)行政部物資庫(kù)存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺(tái)帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn),并填制盤點(diǎn)表。

  4、公司所屬管理項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目管理合同(協(xié)議)的條款約定,由甲方支付物品采購(gòu)費(fèi)用的,相關(guān)物品的采購(gòu)及報(bào)銷由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間,如甲方有異議或投訴,則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

  附:《物品計(jì)劃表》;

  錦軒物業(yè)物品計(jì)劃表

  部門名稱: 年 月 日

  審批: 審核: 申請(qǐng)人:

公司采購(gòu)制度3篇

公司采購(gòu)制度是為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為,降低采購(gòu)成本,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則制定的。下面是公司采購(gòu)制度條例,歡迎參閱。 公司采購(gòu)制度1 一、 采購(gòu)員在采購(gòu)材料和物質(zhì)前要遵循
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