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企業(yè)年度經營計劃

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企業(yè)經營計劃的制定方法企業(yè)在一定時期內確定和組織全部生產經營活動的綜合規(guī)劃。是指根據(jù)經營戰(zhàn)略決策方案有關目標的要求,對方案實施所需的各種資源,從時間和空間上所作出的統(tǒng)籌安排。企業(yè)經營計劃可按時間、管理層次、計劃內容分類。下面是小編整理的企業(yè)年度經營計劃,希望對大家有所幫助!

企業(yè)年度經營計劃(一)

第一部分 公司概況

公司為國內著名鋼材制造商之一,以生產建筑用鋼材為主,已有38年的生產歷史,歷年平均鋼材產量最高為40萬噸,最低為35萬噸,公司員工總數(shù)為470名。

第二部分 年度工作計劃形成步驟

1.準備階段。

2009年12月2日,以這一年的生產實際與預測為基礎,對下一年做出展望,由各部門經理向總經理提出報告

2.立案階段。

2009年12月4日,由各部門負責人召集部門內員工協(xié)助制定部門“年度工作計劃”,并由總經理助理進行總體整理。

3.審議及調整階段。

2009年12月11日由總經理召開會議,主管級以上人員參加。

4.決定及公布階段。

經過半個月的充分研究后,于2009年12月15日召集全公司管理人員會議并公布計劃,參加人員為各部門負責人(經理),并由經理將計劃內容告知員工。

第三部分年度工作計劃內容

1.2010年度展望。

(1)營銷管理方面:國內對建筑鋼材需求較旺,建筑鋼材銷售市場較廣。公共建設屬于買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會受影響,但總收益可能增加。

(2)公司財務狀況方面:資金充足,財務健全,能充分發(fā)揮靈活運轉功能。

(3)生產設備方面:由于生產設備逐漸陳舊,在2003年度設備操作故障及磨損率可能比以前高。

(4)人力資潺投入:2002年度公司推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,人員能積極配合生產需求;現(xiàn)場主管雖具備實

地作業(yè)的能力,但有些主管的管理水平仍需要通過在職訓練予以加強。

(5)生產所需原料供應:因東部礦源已接近枯竭,西部采礦區(qū)的開發(fā)應加緊進行。

(6)其他影響生產活動的外在因素:環(huán)保問題、夏季的限電問題等都會導致生產成本上升。

2.2010年度工作方針及目標。

(1)積極推行目標管理,提高總體生產效率,以年產鋼材60萬噸為目標。

(2)降低生產成本2.5%,提高產品質量,增強市場競爭能力。

(3)秉承“誠信負責”的廠訓,創(chuàng)建“創(chuàng)造生產”、“生產創(chuàng)造”及“以廠為家”的企業(yè)文化。(以下為各部門工作計劃)

3.營銷部工作計劃。

(1)采購鐵礦石,并運送至廠區(qū)總計1600萬噸。

(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本。

(3)嘗試新法供熱煉鐵,節(jié)省人工費用。

(4)控制運煤礦車運轉時數(shù),節(jié)省燃料油量。

4.制造部門工作計劃。

(1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產量及鋼材包裝發(fā)貨量如下表所示(略)。

(2)充分運用人力資源并發(fā)揮其機能,冷季減少臨時工40名.員工加班須妥善控制,以減少加班費l2%。

(3)生產用燃煤、電力和燃料油節(jié)省4%。

5.品質部工作計劃。

(1)開設質量管理培訓班。

(2)檢驗采購儀器。

(3)專題研究影響鋼材質量的主要因素。

6.財務部工作計劃。

(1)由財務部門擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門工作效率,強化“降低成本”目標,并將其結果引導“利益中心”施行。

(2)加強物料管理,減少庫存物料,以免積壓資金。

(3)改進采購,以合理價格購進適合質量要求的物料。

7.行政部工作計劃。

(1)確立設備預防保養(yǎng)制度,制作預防保養(yǎng)卡片。

(2)制定各月份設備整修計劃。

(3)研究原有配件的修理并盡可能利用廢料,以節(jié)省費用。

(4)盡可能縮短處理設備臨時故障的時間。

8.人事制度革新計劃。

(1)于年初推行人事制度合理化,并綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問題。此外,加強與工會的聯(lián)系與溝通。

(2)以點數(shù)法施行員工“工作評價”制度,確立合理薪金制度。

(3)建立合理的員工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀的員工4名,公開表揚其先進事跡,作為其他員工的榜樣。

(4)退休人員分批辦理退休手續(xù),其職位通過招聘由青年新秀擔任。

9.培訓工作計劃。

(1)運用在職培訓基金,設立培訓教室舉辦下列培訓:領班培訓 30人 三班次 電工 24人 四班次操作工 120人 四班次

(2)培訓內容:

①公司文化教育;

②專業(yè)知識:

③預防保養(yǎng);

④標準操作法。

(3)利用各種聚會對各部門經理進行教育。

(4)選舉經理接班人參加各種培訓班,學習新技能,使其返廠后能擔任廠內訓練班講師。

第四部分計劃的施行與檢查

本公司為加強計劃可行性,將于執(zhí)行前再對計劃加以檢查及修正,每月20日例行會議將檢查當月計劃并修正下月預算。此外,規(guī)定各部門召集領班人員于周六開檢查會,擬訂下周工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表的填寫,務求詳細,以供管理者決策參考。

第五部分激勵措施及計劃成果獎勵

1.設“生產獎金”,以每日生產鋼材2000噸為準,超過l 500噸獎金1500元,獎金累積總額于次月初平均分給線上工人。

2.每日生產數(shù)量,累積生產獎金與預定生產量的差距等資料公布于大門口處布告欄,明示員工。

3.在大門進口處樹立“發(fā)揮團隊精神”的石碑以及“向60萬噸鋼材挑戰(zhàn)”的標語數(shù)聯(lián),以激勵員工。

4.配合7月份“工作評價”制度的施行,調整員工待遇l2%。視工作實績而定。

5.為提高員工工作熱情,分批舉辦國內外旅游活動。

企業(yè)年度經營計劃(二)

(一)________水泥廠概況

________水泥廠為臺灣水泥制造廠家之一,建廠生產已屆19年,歷年平均水泥產量為336400噸,最低為318000噸,工廠職工總數(shù)442名,該廠的組織系

(二)年度工作計劃形成步驟

1.準備階段:1980年10月中旬,以這一年的生產實際與預測為基礎,而對下一年做出展望,由各部門主任向廠長提出報告。

2.主案階段:1980年10月下旬,由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領班人員協(xié)助做成部門“年度工作計劃”,并由助理做總體整理。

3.審議及調整階段:1980年11月下旬由廠長召開會議,由科長級以上人員參加。

4.決定及發(fā)表階段:經過一個月充分研究后,于1980年12月1日召集全廠干部會議公布計劃,參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領班人員,并由領班將計劃內容告知職工。

(三)年度工作計劃內容

1.1981年度展望:

(1)市場銷售經營方面:臺灣業(yè)界對水泥需求甚旺,銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設屬于買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會有影響,但總收益可能增加。

(2)公司財務狀況方面:資金充沛,財務健全,應能充分發(fā)揮靈活運轉功能。

(3)臺灣生產設備方面:由于建廠多年,機械設備逐漸陳舊,在1981年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。

(4)人力資源投入方面:由于1980年度本廠推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,職32212作士氣旺盛,且人力素質亦極能配合生產需求,惟部分現(xiàn)場主管雖具備實地作業(yè)的能力,管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外,勞動安全亦是重點之一,空氣中尚懸浮充足微塵粒子,長期下來可能會傷害現(xiàn)場職工健康,而部分兼職職工休假問題亦一并討論。

(5)生產所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭,東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應加緊進行。

(6)其他影響生產活動的外在因素,如環(huán)保問題,夏季的限電問題等皆會導致生產成本趨升。

2.1981年度工作方針及目標:

(1)積極推行目標管理,發(fā)揮總體生產效率,以生產水泥50萬噸為目標;

(2)降低生產成本3%,提高產品質量,加強市場競爭能力;

(3)秉持“誠信負責”之廠訓,發(fā)揮“創(chuàng)造生產”、 “生產創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。

(以下為各部門工作計劃)

3.采運部門工作計劃:

(1)開采礦石并運送至廠區(qū)總計50萬噸;

(2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上,以減低成本負擔;

(3)嘗試新式階段開采法開采礦石,節(jié)省人工費用;

(4)控制運石礦車運轉時數(shù),節(jié)省燃料油量。

4.制造部門工作計劃:

(1)石灰石軋碎量,調和土干燥量,主料、熟料、水泥的生產量及水泥包裝發(fā)貨量如表11-2所列示。熟料的詳細月生產量如表11—3所示。

(2)充分運用人力及發(fā)揮組織機能,雨季減少契約工刃名,職工加班妥善控制,以減少加班費10%。

(3)生產用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。

(4)控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。

(5)改善配料使易于燒成。

5.質量管理化驗部門工作計劃:

(1)開質量管理訓練班2班,計40名;

(2)檢驗儀器采購,計分析儀10臺;

(3)成立QCC三班;

(4)專題研究:熟料燒成度對質量影響。

6.總務部門工作計劃:

(1)由會計部門擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門工作效率,強化“減低成本”目標。并由其成果引導“利益中心”施行。

(2)加強物料管理,減少庫存物料以免積壓資金。

(3)改進采購,以合理價格購進適合質量要求物料。

7.工務部門工作計劃:

(1)確立機械預防保養(yǎng)制度。

(2)制訂各月份機械整修計劃。

(3)研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料,以節(jié)省費用。

(4)盡可能縮短修理機械臨時故障的時間。

8.人事制度革新計劃:

(1)于年初,即行成立人事部門,推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項,以及處理職工申訴問題,此外與工會聯(lián)系亦為工作要目;

(2)以點數(shù)法施行職工“工作評價”制度,確立合理薪金制度,此項辦法預計7月1日實施;

(3)建立合理的職工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀職工3名公開表揚其工作優(yōu)異事跡,作為其他職工楷模;

(4)已屆退休人員分批辦理退休手續(xù),其職位招考青年新季擔任(合于退休60歲規(guī)定者共32名)。

9.職工訓練工作計劃:

(1)運用在職訓練基金,設立職訓教室舉辦下列訓練:

①領班訓練m人:二班次。

②電工20人:四班次。

③操作工100人:四班次。

(2)訓練內容定為:

①公司文化教育;

②專業(yè)知識;

③預防保養(yǎng);

④標準操作法。

(3)對各單位主管利用各種聚會施以教育。

(4)遘選科長接班人參加各種職訓班次,學習新科技技能,使其返廠后學以致用及擔任廠內訓練班講師。

(四)計劃的施行與檢查

________水泥廠為加強計劃可行性,將于執(zhí)行前再加以檢查及修正,每月25日廠務會議將檢查當月計劃并修正次月預算,此外規(guī)定各部門召集領班級人員于周六開檢查會,擬訂下周工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表填寫務求詳細,以作為管理者決策參考。

(五)激勵措施及計劃成果獎勵

(1)均分“生產獎金”:以每日生產水泥1200噸為準,超過1噸獎金1000元,獎金累積總額于次月初平均分給線上職工。

(2)每日生產數(shù)量,累積生產獎金,與預定生產量的差距等資料公布于大門進口處布告欄,明示職工。

(3)于大門進口處樹立“發(fā)揮團隊精神”之立碑,以及“向1加萬水泥挑戰(zhàn)”之標語數(shù)聯(lián),以激勵職工士氣。

(4)配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調薪方案,調整職工待遇10%,視工作實績再予加碼或減碼之用。

(5)為調劑職工身心,分批舉辦旅游活動。

企業(yè)年度經營計劃(三)

一、2021年品質達成策略和改善經營目標

回顧2014年經營品質虧損原因、QCD達成低的因素,有機臺設備、人工、治具影響分析,為2021年需逐步改善目標。

二、2021 年品質核心經營目標

(1)改善方案(第一季度)

1、將老化機臺及維修費用偏高設備轉賣出,引進新設備。

2、二次加工投入PLC自動化削邊設備,節(jié)省人力及品質穩(wěn)定。

3、噴砂粗度檢測儀、涂裝膜厚儀分階段性導入達到各工序的品質要求。

4、工序間品管崗位配置補充,計劃分日、周、月、季,全員做品質教育訓練宣導及并做考核鑒定。

(2)改善方案(第二季度)

1、車間環(huán)保、5S點檢整頓計劃,創(chuàng)造員工良好的工作環(huán)境。

2、壓鑄車間地板凹坑整修平坦。

3、噴砂車間粉塵,引進吸塵設備改善。

4、壓鑄熔鋁爐目前使用顆粒燃料,評估導入天然氣及自動熔煉爐設備,以提升出湯量及環(huán)保。

5、品質教育訓練學員考問評鑒。

(3)改善方案(第三季度)

1、涂裝設備評估引進更新半自動化設備,改善手工噴涂操作弊端。

2、評鑒第一、二季度各方案落實狀況。

3、教育訓練終期各干部驗收考試成果。

(4)改善方案(第四季度)

1、機臺設備大修、項修、檢修年檢編列安排。

2、PLC自動化設備,依訂單結構及產品需求增編列購入新機數(shù)量。

3、針對品質未達標的干部及作業(yè)員工,進行崗位調整至次要崗位。

4、綜合年度經營狀況做QCD評鑒、考核,對有達標的干部依考核進行獎勵,對未達標的人員懲處。

三、經營目標表

(一)產品策略

市場策略需要品牌策略和價格策略的強力支撐和支持。

2013 年公司的整體經營策略即:在確保品牌的基礎上,在設計、質量、服務和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單位產品的毛利潤,提升并穩(wěn)定總銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

1.手工磚產品以陶瓷馬賽克為主,輔助100與150規(guī)格手工磚,加大配套產品的設計與開發(fā)(主要指配件及個性化產品)。以“立足國內,推動出口,穩(wěn)固OEM”為策略,保障常規(guī)產品生產;以“依據(jù)需求,適當投入,量力開發(fā)”為策略,滿足部分客戶來樣定制的需求。

2.陶瓷酒瓶以市場為導向,穩(wěn)定重點客戶大批量產品的生產,開拓小訂單高利潤的高端酒瓶。推行“抓住重點,整合資源,完善細節(jié),降低成本”為目標,保障重點客戶批量產品的交貨及時,主要泥釉料自我開發(fā),降低花紙、包材等外購物料的采購成本,保證酒瓶項目對公司利潤的貢獻。

(二)品牌與渠道建設

經過近三年的經營,“賽德陶瓷馬賽克與手工磚”已經成為行業(yè)內的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,2013 年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標客戶群,綜合運用展會、旗艦店、工程等通路,集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣賽德陶瓷產品。為此,相應措施如下:

1. 銷售公司“賽德馬賽克”為主打品牌,以展會、經銷商等通路為手段,以海外建材商、采購商和經銷商為目標大力開展招商活動。

2. 以“精細營銷”為手段,優(yōu)化客戶資源,規(guī)范專賣店建設與產品硬軟件一體化展示,加強客戶分類管理,完善價格體系監(jiān)控。

3. 提升與設計師、設計院的合作,搶占星級酒店、高級會所等高端市場。

4.陶瓷酒瓶采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,穩(wěn)定老客戶,開發(fā)新客戶,保障大客戶,使酒瓶產銷實現(xiàn)飛躍式發(fā)展。

四、實現(xiàn)目標的保障措施

(一)經營資源保障

1.公司新增投資200萬元,建立酒瓶新倉庫及陶瓷設備的搬遷,確保生產場地周轉順暢。

2.酒瓶銷售部必須始終圍繞客戶要求做好樣品打樣、接單、收款及售后服務等工作,必須按照公司年度經營目標和客戶需求,主動、高效組織銷售活動。

3.按時交付合格產品,始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標,采取適宜的控制措施,規(guī)范生產工藝流程,以最優(yōu)的品質成本,為銷售一線準時提供合格產品。

4.生產成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素(合同審核、質量驗收、交貨及時),以降低材料采購成本為突破口,以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低,使主營業(yè)務的材料成本控制在50%以內。

(二)辦公室

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障供、產、銷等部門的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門改善人力資源管理,是行政人事部2012年的三大任務。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

1.加快人才引進:以《2013 年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充,確保生產、營銷、技術等部門的用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在2013 年1月31 日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質培訓為核心,提升員工的職業(yè)和經營素質。

3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、待遇在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由行政人事部牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,2013 年3月1 日起,總經理對公司經營團隊實施考核;于2012 年3 月1 日起,董事會對公司核心領導層施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。

(三)綜合管理保障

市場競爭特別是陶瓷產品競爭的加劇,必然在公司支持力度上體現(xiàn),客戶必將更加關注價格、服務、媒體宣傳活動上的措施;公司將2013年定義成為未來3—5 年的經營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1.由辦公室行政總監(jiān)主導,其他業(yè)務部門積極參與,集合內外資源,自2013年1 月1 日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質”活動,用3個月時間,建立起包括人才管理、營銷管理、現(xiàn)場生產工藝流程管理、經濟責任獎懲等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構,必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先進性與實用性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時的體系打好基礎。

2.按照分權管理的原則,由經營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

(四)財務資源保障

2013 年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源,在成本核算、收入、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:

1.逐步下放費用審批:財務部按“責任部門”和“成本部門”的思路,將各類費用的初審權下放給各部門經理,以便形成權責對等機制;財務部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。

2.主導成本降低活動:在設定成本降低目標的基礎上,財務人員必須更多地“走

出去”,直接參與市場調研,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導相關部門降低成本。

3.整合公司資源:由財務部主導,對公司資源的工商、銀行、稅務、資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4.健全財務監(jiān)測體系:財務部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質”活動,理順、健全財務監(jiān)測體系,重點關注經營、廣告活動背后的財務信息流。

(五)組織管理保障

1.由總經理負責,與經營團隊簽定《目標經營責任書》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

2.由常務副總經理負責,2013年1月31日前,以總經理為授權方,與生產副總經理、技術部、采購部簽訂《部門責任書》,對訂單完成率、合格率、工藝流程管理及采購管理等事項量化落實。

3. 由生產副總經理負責,2012 年1月31日前,以常務總經理為授權方,與生產部各主管簽定《安全生產責任書》,明確年度安全生產特別是工傷事故,確保年度重大工傷事故控制為零。

4.由各部門經理負責,2013年1月31日前,對各項目標進行層層分解,并與各級領導簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級領導的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于辦公室,實施歸口管理。

5.由財務經理負責,2013年1月31日前,出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

6.由營銷副總經理負責,組織每月/季 “銷售成果與經營目標達成檢討會”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進結果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到:2013 年的經營目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。

(一)更新觀念,創(chuàng)新管理

公司認為,要達成2013 年的經營目標,首先要更新觀念,各級領導和全體員工

必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“行業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在公司日常生產管理、銷售管理、技術開發(fā)及后勤保障的服務品質、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經營向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

(二)切實負責,重在行動

行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。公司要求,各級領導和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經營團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我,責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調:干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實

追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經營,收獲利潤。

利潤是2013 年公司經營指標的“核心之重”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質。總之,公司希望并要求:所有賽德員工,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“行動成就夢想”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

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企業(yè)經營計劃的制定方法企業(yè)在一定時期內確定和組織全部生產經營活動的綜合規(guī)劃。是指根據(jù)經營戰(zhàn)略決策方案有關目標的要求,對方案實施所需的各種資源,從時間和空間上所作出的統(tǒng)籌安排。企業(yè)經營計劃可按時間、管理
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