企業(yè)內部審計工作職責
企業(yè)內部審計需要了解上市公司內部審計、會計及財稅相關的國家政策和規(guī)范,具有扎實的理論基礎和清晰的審計思維;以下是小編精心收集整理的企業(yè)內部審計工作職責,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
企業(yè)內部審計工作職責1
1.在財務總監(jiān)、財務經理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;
2.完成內控手冊相關表單的設計;
3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;
4.收集各部門反饋的內控執(zhí)行中的問題并上報;
5.維護內控手冊;
6.日常督促各部門按照內控手冊要求執(zhí)行;
7.按內部控制流程要求對各部門業(yè)務進行內部自查、內部審計,并將自查結果形成工作底稿匯報;
8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。
企業(yè)內部審計工作職責2
1、完善公司內部審計監(jiān)督體系,負責制定、完善公司內部審計工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實施;
2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內部審計檢查工作,包括業(yè)務、財務、資產、法律等合規(guī)審計,以及投訴舉報案件調查等;
3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;
4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。
企業(yè)內部審計工作職責3
1) 組織、協(xié)調和執(zhí)行財務審計、營運審計等審計項目;
2) 執(zhí)行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;
3) 對審計發(fā)現進行適當的風險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計發(fā)現并提供內控改善建議,達成改善行動計劃;
5) 協(xié)助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6) 跟蹤審計發(fā)現之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;
7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務。
企業(yè)內部審計工作職責4
1、負責制定并執(zhí)行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;
4、負責對集團及子公司內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
5、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
企業(yè)內部審計工作職責5
1、在集團及上級部門領導下開展工作;
2、負責貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,制定全系統(tǒng)內部審計的工作制度和實施辦法;
3、負責擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃;
4、負責全系統(tǒng)內部審計業(yè)務指導工作,發(fā)現工作異常情況,及時報告;
5、負責組織實施全系統(tǒng)內部財務審計和經濟責任審計,撰寫審計報告、審計意見書和審計決定;
6、負責落實審計部門的審計決定,監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內部審計決定;
8、負責內部審計協(xié)會相關工作;
9、負責協(xié)助做好全系統(tǒng)內部審計管理人員業(yè)務培訓工作;
10、負責與審計、內審協(xié)會等部門的協(xié)調工作;
11、負責完成處領導交辦的其他工作。
企業(yè)內部審計工作職責6
1、熟知審計準則及國家制度,能獨立實施審計項目;
2、熟知內部審計準則、法律法規(guī)、審計標準及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,
能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;
企業(yè)內部審計工作職責7
1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風險點,獲得充分的審計證據,支持審計發(fā)現,并對發(fā)現問題進行持續(xù)跟蹤;
2、 協(xié)助開展基于某項業(yè)務環(huán)節(jié)的審計工作,對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;
3、 做好與被審計單位的溝通協(xié)調工作,包括現場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;
4、 協(xié)助具體審計項目的組織和實施;
5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據支持審計結論;
6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;
7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;
8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。
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