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審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容

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審計(jì)經(jīng)理需要具備系統(tǒng)全面的內(nèi)部審計(jì)管理能力,豐富的審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn);以下是小編精心收集整理的審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計(jì)方面的具體工作;

2、規(guī)范財務(wù)核算,審計(jì)財務(wù)報表,審核預(yù)決算;

3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計(jì)和決策監(jiān)督;

4、收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作計(jì)劃;

5、編制審計(jì)報告,紕漏問題,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險評估工作;

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)2

1、審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行:根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,獨(dú)立或協(xié)助執(zhí)行公司的全面審計(jì)、流程審計(jì)或?qū)m?xiàng)審計(jì)等項(xiàng)目。具體包括風(fēng)險評估、審計(jì)計(jì)劃及方案編制,審計(jì)通知書下達(dá)、組織召開進(jìn)場會,現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施與溝通、審計(jì)底稿復(fù)核、編寫審計(jì)報告及離場匯報等;

2、審計(jì)體系搭建:協(xié)助開展年度風(fēng)險評估并編制年度審計(jì)計(jì)劃,協(xié)助制定財務(wù)等流程審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)流程,協(xié)助建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)等。

3、政策研究:對國家財經(jīng)法律法規(guī)、會計(jì)政策、汽車行業(yè)政策法規(guī)等政策保持適當(dāng)?shù)年P(guān)注,并能運(yùn)用到內(nèi)審工作中去;同時對企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控理論、方法等亦有熟悉的了解。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)3

1、 在項(xiàng)目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時、按質(zhì)地完成交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);

2、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計(jì)報表、財務(wù)收支審計(jì)工作;

3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計(jì);

4、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作;

5、 能夠獨(dú)立帶隊(duì)完成一些小型審計(jì)項(xiàng)目工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)4

1. 依據(jù)公司管理需求,實(shí)施對集團(tuán)公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險;

2. 組織建立和評價公司內(nèi)控體系運(yùn)行情況,定期向集團(tuán)報送各類報表、報告和風(fēng)險信息;

3. 組織實(shí)施集團(tuán)重大事項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)、關(guān)鍵崗位離任審計(jì),協(xié)助指導(dǎo)審計(jì)整改意見的落實(shí);

4. 編制并組織實(shí)施年度審計(jì)工作計(jì)劃,審定審計(jì)報告;

5. 做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開發(fā)、充分運(yùn)用部門人力資源;

6. 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司的財務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、經(jīng)營等方面的審計(jì)和監(jiān)察工作;

2、負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)的工作目標(biāo)擬定集團(tuán)的審計(jì)計(jì)劃,開展各類經(jīng)營審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;

3、稽核檢查集團(tuán)和各子公司的財務(wù)活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性;

4、負(fù)責(zé)審計(jì)下屬子公司銷售收入,成本費(fèi)用經(jīng)費(fèi)文出情況;

5、審閱財務(wù)報告及工作底稿,確認(rèn)會計(jì)記錄的真實(shí)可靠性以及是否符合會計(jì)準(zhǔn)則的要求;

6、負(fù)責(zé)對子公司的重大審計(jì)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)組織對各子公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營審計(jì)、離崗審計(jì)等其他臨時性的相關(guān)審計(jì);

7、負(fù)責(zé)違規(guī)追章經(jīng)營行為的經(jīng)濟(jì)處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為,提出經(jīng)濟(jì)處罰決定,并負(fù)責(zé)執(zhí)行;對檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責(zé)任追究的違規(guī)違紀(jì)行為,移交有關(guān)部門處理;負(fù)責(zé)違規(guī)經(jīng)濟(jì)處罰的復(fù)議;

8、負(fù)責(zé)反饋審計(jì)信息的分析及審計(jì)后的整改督查。及時分析各類審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計(jì)建議與意見;并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行督查;跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行,實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;

9、受理對監(jiān)察對象違法違紀(jì)行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀(jì)行為;

10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法,廉潔高效教育;

11、負(fù)責(zé)收集、整理、匯編、交流審計(jì)監(jiān)察信息資料,建立健全審計(jì)監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)6

1、根據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

2、對公司組織基建、重大項(xiàng)目投資、采購項(xiàng)目等相關(guān)成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

3、建立公司經(jīng)濟(jì)活動資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,并采取預(yù)警措施;

4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

5、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立緊密關(guān)系;

6、監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)的政策、制度和規(guī)定;

7、負(fù)責(zé)董事長交辦的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)7

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)控體系,制定審計(jì)計(jì)劃;

2、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,組織實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;

3、負(fù)責(zé)對所涉及的審計(jì)事項(xiàng)、編寫內(nèi)部審計(jì)報告,提出處理意見和建議;

4、參與對公司重大經(jīng)濟(jì)活動、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動;

5、主管公司舞弊、瀆職案件調(diào)查及預(yù)防工作。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)、內(nèi)控工作

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