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關(guān)于財務(wù)文員的工作職責(zé)

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財務(wù)文員需要辦公軟件操作熟練 ,EXCEL,WORD,PPT等軟件熟練,SAP系統(tǒng)熟練,以下是小編精心收集整理的財務(wù)文員工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

財務(wù)文員工作職責(zé)1

1、 負(fù)責(zé)和供應(yīng)商們對賬并記錄

2、 負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)員對接客戶回款,到款情況并記錄

3、 負(fù)責(zé)公司日常流水賬的登記,日常報銷,整理匯總,提交財務(wù)報表

4、 負(fù)責(zé)考勤,工資核算

5、 負(fù)責(zé)和財務(wù)公司對接工作

財務(wù)文員工作職責(zé)2

1、處理公司與金融機(jī)構(gòu)日常事務(wù)來往的對接工作;

2、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、核查、處理,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

3、檢查業(yè)務(wù)員作業(yè)質(zhì)量、合規(guī)性;

4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

財務(wù)文員工作職責(zé)3

1、協(xié)助應(yīng)收賬款統(tǒng)計

2、協(xié)助業(yè)務(wù)賬款核對,作對賬單及發(fā)票開立確認(rèn)

3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)對應(yīng)收賬款到賬進(jìn)度

4、協(xié)助財務(wù)處理賬務(wù)

6、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作

財務(wù)文員工作職責(zé)4

1、起草和修改報告、文稿等;

2、負(fù)責(zé)日常辦公用品采購、發(fā)放、登記管理,辦公室設(shè)備管理;

3、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

4、推行公司各類規(guī)章制度的實施;配合其他業(yè)務(wù)部門的工作;

財務(wù)文員工作職責(zé)5

1、 負(fù)責(zé)日常收支的管理、核對與支出;辦理各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù);

2、辦公司基本賬務(wù)的核對;客戶的賬務(wù)往來對賬;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);稅務(wù)局申領(lǐng)發(fā)票、開具發(fā)票、銷售單據(jù)與統(tǒng)計;

7、配合會計財務(wù)管理統(tǒng)計匯總,負(fù)責(zé)內(nèi)部賬務(wù)的處理;

8、對接原材料供應(yīng)商采購訂單事宜、原材料庫存管理及采購支出;

9、員工考勤的統(tǒng)計、起草工資表及發(fā)放;

10、各類證照證件、印章、采購合同等的保管;

10、協(xié)助董事長處理日常工作。

財務(wù)文員工作職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、;

2、成品成本核算與分析;

3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;

6、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;

7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;

8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)文員工作職責(zé)7

1、 負(fù)責(zé)前臺現(xiàn)金(包括刷卡)收款;

2、 收款時務(wù)必檢查業(yè)務(wù)合同、結(jié)算單、發(fā)票及收入憑證(現(xiàn)金收據(jù)或刷卡單)金額及收款項目是否一致,有任何涂改、手工更正,必須拒收;

3、 嚴(yán)格按照規(guī)定客戶交款,務(wù)必由客戶自行交款并在結(jié)算單、收款單上簽字確認(rèn),業(yè)務(wù)人員不能單獨代客戶交款及代簽字,遇到如上問題,應(yīng)盡快向財務(wù)經(jīng)理、店總反映情況;

4、 每筆收款金額錄入相應(yīng)的ERP系統(tǒng),每日根據(jù)預(yù)收款單及刷卡單登記好現(xiàn)金及銀行刷卡日記賬;

5、 嚴(yán)格按照規(guī)定保管發(fā)票:不得代開或虛,發(fā)票用完后及時交回會計處領(lǐng)取新發(fā)票;

6、 積極主動、熱情對待客戶,為顧客提供良好的服務(wù),耐心的回答顧客的提問;

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