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醫(yī)院會計制度崗位職責精選6篇

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有效明確的職責分工、合理清楚崗位設(shè)置,對于一個企業(yè)的發(fā)展來說是至關(guān)重要的。下面是小編給大家?guī)淼尼t(yī)院會計制度崗位職責精選6篇,歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!

醫(yī)院會計制度崗位職責(一)

1、執(zhí)行《會計法》、《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院財務(wù)制度》等相關(guān)法律法規(guī),全院財務(wù)工作實行“統(tǒng)一領(lǐng)導、集中管理”的財務(wù)管理體制,建立健全財務(wù)人員崗位職責。

2、嚴格貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,嚴格財經(jīng)紀律,加強財務(wù)監(jiān)督,實行事前、事中、事后監(jiān)督相結(jié)合,日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合,并接受上級有關(guān)部門監(jiān)督。財會人員要以身作則,奉公守法,不徇私情,與一切違法行為作斗爭。

3、根據(jù)事業(yè)計劃,正確編制年度財務(wù)預算,辦理會計業(yè)務(wù),按照規(guī)定的格式和期限,及時報送會計月報和年報(決算)。

4、合理組織收入,嚴格控制支出。該收的要抓緊收回,對各項開支實行預算管理,對臨時必須的開支要按照審批手續(xù)辦理。嚴格實行成本核算,加強成本控制,降低醫(yī)院運行成本,努力增收節(jié)支,實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。

5、當好領(lǐng)導參謀,進行經(jīng)濟活動分析,及時匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況,會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算和管理工作。

6、醫(yī)院對外所有開支均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、帳單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)辦人、驗收人和主管負責人及院領(lǐng)導簽名后方能以據(jù)報銷。一切空白字條,不能作為正式憑證。出差及因公借款,須經(jīng)主管部門和院領(lǐng)導審批,任務(wù)完成后一周之內(nèi)辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。

7、會計人員要及時清理債權(quán)、債務(wù),防止拖欠,避免呆帳。

8、財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室配合,定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等國有資產(chǎn)進行經(jīng)常的監(jiān)督,及時清理庫存,防止浪費和積壓。

9、銀行帳號和支票不得出借給任何單位及個人。簽發(fā)空白支票時必須嚴格登記,不得簽發(fā)空頭支票,領(lǐng)用支票要辦理相關(guān)手續(xù),支票領(lǐng)出不得轉(zhuǎn)讓他人,并在5日內(nèi)交回注銷。支票填錯不得涂改,要加蓋作廢章進行消號,丟失支票要立即向銀行掛失。

10、每月核對銀行存款并填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢,做到賬賬相符。

11、每日收入的現(xiàn)金當日存入銀行,庫存現(xiàn)金不得超過壹萬元(10000元),不得以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴禁挪用公款和以長補短。出現(xiàn)差錯如實反映,報經(jīng)院領(lǐng)導研究處理。

12、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、整理及裝訂工作。

13、加強醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)濟活動內(nèi)控制度建設(shè),建立重大經(jīng)濟事項集體決策制度和責任追究制度,保證國有資產(chǎn)的安全與完整。

醫(yī)院會計制度崗位職責(二)

(一)、負責除現(xiàn)金、銀行日記帳以外的帳薄的登記、結(jié)帳、對帳,記帳憑證的審核工作,

按照《會計法》認真處理各項會計事務(wù),做到科目準確,記載清楚,數(shù)字真實,憑

證完整。

(二)、具體負責全院成本核算,落實各科室成本核算方案。編制成本報表,參與制定各部

門成本控制考核標準,并提供相關(guān)資料。

(三)、負責會計檔案的保管。

(四)、參加每年末的財產(chǎn)清查工作,檢查各科室成本計劃執(zhí)行情況,按標準進行考核。

(五)、做好以下工作:

1、 建立與登記庫存藥品明細帳,根據(jù)入庫單登記藥品入庫、當日處方登記藥品收發(fā)、結(jié)余的數(shù)量金額,每日與收款日報表、住院部記帳醫(yī)療費中的藥品收入核對。

2、 每月對藥房藥品進行盤點,并與庫房保管員的收發(fā)明細帳核對。保證帳帳相符、帳實相符。

3、 每季度對藥庫藥品進行盤點,每月與藥庫保管員的庫存明細帳進行核對,帳實相符。

4、 藥品的領(lǐng)用嚴格按制度控制,對違反規(guī)定領(lǐng)用的,追查責任人員作出處理意見,報請批準后執(zhí)行。

5、 對庫存藥品的盤盈盤虧審批表審核簽字后,由藥品保管部門報批處理。

6、 對藥品管理及時發(fā)現(xiàn)問題,提出管理意見,報請批準后執(zhí)行。

7、 參與編制采購計劃,參加藥品采購的招標工作。藥品驗收入庫,對藥品的驗收按采購計劃控制驗收。對保管員的工作進行監(jiān)督檢查。掌握藥品的采購價格,降低采購成本。

8、 根據(jù)資料物資出入庫登記庫存物資的收發(fā)結(jié)余核算。

9、 參與物資采購的投標、招標工作,控制資料的采購價格,參與制定科室?guī)齑嫖镔Y的領(lǐng)用制度,對材料物資費進行事中控制。

10、與物資保管員的明細帳進行定期核算、定期盤點,保證帳帳相符、帳實相符。按科室登

記領(lǐng)用的低值易耗品分別登記,制定發(fā)出低值易耗品的管理制度。

1l、 參與編制固定資產(chǎn)的投資計劃,作出投資分析。

12、負責登記固定資產(chǎn)的明細帳,按類別、分布、設(shè)置明細帳,督促各科室設(shè)立各科室使用

固定資產(chǎn)崗位職責。

13、經(jīng)常性檢查固定資產(chǎn)制度執(zhí)行情況、固定資產(chǎn)完好情況。定期與各科室固定資產(chǎn)保管人

員的明細帳核對,保證帳帳相符、帳實相符。指導監(jiān)督固定資產(chǎn)管理人員的工作。

14、固定資產(chǎn)入庫由會計人員和保管人員及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員一同根據(jù)采購計劃驗收。

15、主管固定資產(chǎn)折舊基金的提取,根據(jù)國家有關(guān)固定資產(chǎn)使用年限的規(guī)定確定本單位各種

固定資產(chǎn)的使用年限、預計殘值確定折舊提取率。

16、對固定資產(chǎn)的報廢清理查清

原因、簽署意見,由物資主管部門報請批準執(zhí)行。對固定資

產(chǎn)的維修作出詳細登記。

(六)、廉潔奉公,秉公辦事,不徇私情,不以權(quán)謀私。

醫(yī)院會計制度崗位職責(三)

一、嚴格遵守國家的財經(jīng)法律、法規(guī),熟悉《會計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定》、《基本建設(shè)會計制度》和執(zhí)行醫(yī)院各項財務(wù)管理制度

二、根據(jù)國家有關(guān)會計制度的規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬,認真審核會計原始憑證,準確編制記賬憑證。

三、按基建項目的合同規(guī)定付款,保證合同的付款要求與實際付款進度和工程進度相符。

四、配合基建部門、審計部門及時辦理工程項目財務(wù)決算送審工作。通過審計后,根據(jù)基建會計財務(wù)制度的規(guī)定,制作會計結(jié)算憑證,結(jié)轉(zhuǎn)在建工程成本,根據(jù)財政對基建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)入賬相關(guān)規(guī)定,及時對已辦理結(jié)算的工程報送財政廳審批后轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)。

五、辦理基本建設(shè)投資所形成的固定資產(chǎn)會計移交手續(xù),并按要求進行會計檔案整理歸檔移交手續(xù)。

六、對本單位重大工程項目和財政預算專項撥款審批項目,應(yīng)重點管理。

七、每月10日及時、準確和完整地編制會計報表和相關(guān)統(tǒng)計報表。報送工程進度統(tǒng)計報表。

八、發(fā)現(xiàn)弄虛作假的收支憑證或違反財經(jīng)紀律的收支事項,必須及時向科長匯報。

九、遵守會計人員職業(yè)道德規(guī)范、樹立良好的服務(wù)意識。

十、為防止計算機病毒,嚴禁在終端上使用業(yè)務(wù)以外的軟件。

十一、完成科長交辦的其他工作。

醫(yī)院會計制度崗位職責(四)

1、在財務(wù)科長領(lǐng)導下,搞好會計核算,嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準,協(xié)助編制預算,控制預算定額,合理使用資金,以保證醫(yī)院各項事業(yè)的需要。

2、負責各項會計事務(wù)處理,及時、認真、準確地填制記賬憑證。做到科目準確,數(shù)字真實,賬賬相符,賬面整潔,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,日清月結(jié),報賬及時。做好總賬登記及會計核算工作。

3、及時、正確地編制會計報表,編制的報表要做到數(shù)字真實、準確、銜接,做到賬表對口,并認真分析,有情況,有說明,經(jīng)院長核準,按時上報。

4、嚴格執(zhí)行國家政策、財經(jīng)紀律和財務(wù)制度。正確進行會計監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時向科長匯報。經(jīng)常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,及時向領(lǐng)導反映情況。

5、嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律,及時清理債權(quán)債務(wù)。

6、堅持勤儉節(jié)約的原則。從提高資金使用效率的角度,及時提出建議,以達到少花錢多辦事的目的。

7、管好會計檔案,做好會計檔案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。

8、認真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。

9、完成領(lǐng)導臨時交辦的會計業(yè)務(wù)任務(wù)。

醫(yī)院會計制度崗位職責(五)

1.在財務(wù)負責人領(lǐng)導下,協(xié)助制訂醫(yī)院的財務(wù)規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合醫(yī)院特點,負責醫(yī)院的會計核算和成本核算。

2.協(xié)助編制單位預算,監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出,對異常情況及時向領(lǐng)導匯報并采取有效措施。

3.根據(jù)規(guī)定的經(jīng)費開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;審核審批手續(xù)是否符合醫(yī)院規(guī)定;審核出納全部報銷憑證,保證其正確性。

4.準確、及時地做好帳務(wù)結(jié)算工作,正確進行會計核算,填制和審核記賬憑證;做好賬簿的登記工作,核對總賬與憑證、明細賬與憑證的一致性,并核對會計科目使用的一致性。

5.負責協(xié)調(diào)醫(yī)院全面的會計業(yè)務(wù),對各會計業(yè)務(wù)中存在的問題及時指導,并協(xié)調(diào)解決或向科長反映,使會計業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接、規(guī)范。

6.保管好所有會計憑證、財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料,及時整理、裝訂、歸檔。

7.按照財務(wù)制度的要求,進行成本核算與分析,提出成本控制措施,降低醫(yī)療成本,提高醫(yī)院績效。

8.完成領(lǐng)導臨時交辦的任務(wù)。

醫(yī)院會計制度崗位職責(六)

1、執(zhí)行財經(jīng)政策,加強財務(wù)監(jiān)督,嚴格財經(jīng)紀律,范文之管理制度:醫(yī)院財務(wù)科工作職責。財會人員要以身作則,奉公守法,同一切后盜竊違法亂紀行為作斗爭。

2、嚴格執(zhí)行物價政策,合理組織收入,嚴格控制支出,杜絕預算外和計劃外開支。

3、根據(jù)醫(yī)院實際,正確編制年度財務(wù)(預算)表,加強醫(yī)院的經(jīng)濟管理,并會同有關(guān)科室做好經(jīng)濟核算管理工作。

4、一切開支須經(jīng)院長同意,并取得合法憑證(為發(fā)票帳本等)由經(jīng)手人,驗收人和院長簽字后,方能報銷。一切空白字條,不能做為正式憑據(jù),出差或因公借支,須經(jīng)院領(lǐng)導批準,任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。

5、會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)防止拖欠,減少呆帳。

6、與有關(guān)科室配合,定期對房屋、設(shè)備、家俱、藥品、器械等醫(yī)院資產(chǎn)進行經(jīng)常監(jiān)督,及時清查庫存防止浪費和積壓。

7、每日收入現(xiàn)金按當日送存銀行,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短,如有差錯,由經(jīng)手人詳細登記,每月集中討論,找出原因后報領(lǐng)導批示處理。

8、原始憑證、帳本、工資清冊,財務(wù)決算等資料以及會計人員交接,均按財政部門規(guī)定辦理。

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