財務(wù)稽核崗位職責(zé)范本
公司各部門都有自己的職責(zé)規(guī)范,用來明確公司員工各自需要工作的內(nèi)容和要注意的事情。下面是小編給大家?guī)淼呢攧?wù)稽核崗位職責(zé),歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!
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1、負(fù)責(zé)財務(wù)稽核和會計報告工作。
2、負(fù)責(zé)審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性,對不合格的記帳憑證,責(zé)成有關(guān)人員查明原因,更正處理。
3、負(fù)責(zé)審核各種明細(xì)帳、總帳和會計報告,并核對相符。
4、參加起草、修訂、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度。
5、參與有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂,對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進(jìn)行事前審核。
6、配合有關(guān)部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。
7、協(xié)助主任加強會計基礎(chǔ)管理工作。
8、完成月、季、年度財務(wù)報告工作。
9、辦理會計證年檢工作。
10、做好財務(wù)軟件升級的審查,微機記帳單位的定期檢查驗收工作。
11、制定會計核算科目體系。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)稽核崗位職責(zé)篇2
1.核算公司運營成本,稽核業(yè)務(wù)是否及時、準(zhǔn)確、全面導(dǎo)入ERP系統(tǒng),為公司決策提供有效的數(shù)據(jù)支持。
2.供應(yīng)商往來賬目的核對工作;
3.供應(yīng)商在途庫庫位的跟蹤核對;
4.物流數(shù)據(jù)的錄入和核對;
5.供應(yīng)商測試物料的跟蹤、處理;
6.參與庫存盤點,審核各項財產(chǎn)物資的增減變動和結(jié)存情況,并與帳面記錄進(jìn)行核對,確定帳實是否相符,并查明帳實不符的原因;
財務(wù)稽核崗位職責(zé)篇3
1、收集、整理部門、項目預(yù)算,分析反饋預(yù)算執(zhí)行情況;
2、收集、整理考核方法和考核依據(jù)的信息,協(xié)助制定各部門、項目組考核指標(biāo);
3、協(xié)助設(shè)計考核策劃方案,與部門、項目組核對財務(wù)數(shù)據(jù);
4、整理和分析考核信息,建立公司、部門、項目組考核數(shù)據(jù)信息庫,反饋各部門考核結(jié)果;
5、建立人員考核管理信息庫,維護信息系統(tǒng)數(shù)據(jù);
6、收集考核中遇到的問題,提供考核體系和指標(biāo)完善的建議;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排其他臨時工作。
財務(wù)稽核崗位職責(zé)篇4
1.在稽核主管的領(lǐng)導(dǎo)下,做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作
2.從合法性、真實性、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核
3.復(fù)核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內(nèi)容,會計科目及金額、記賬是否正確
4.復(fù)核賬簿登記是否符合規(guī)定,內(nèi)容是否與原始憑證、記賬憑證相符
5.對各項財務(wù)收支進(jìn)行稽核,審核其是否符合財務(wù)收支計劃,對嚴(yán)重超計劃者要審核其合理性
6.從數(shù)字銜接性方面定期對財務(wù)報表進(jìn)行稽核
7.對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時匯報主管采取措施進(jìn)行解決,妥善處理
8.在已稽核的會計資料上蓋章,并隨時做好稽核記錄
財務(wù)稽核崗位職責(zé)篇5
1.負(fù)責(zé)審查評價公司經(jīng)營活動、風(fēng)險狀況、內(nèi)部控制和公司治理效果,組織檢查、督促公司內(nèi)部各項管理措施和規(guī)章制度的貫徹實施;
2.負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理活動及各項業(yè)務(wù)的稽核工作、內(nèi)部審計工作(含同級審計)和各項專項稽核工作,起草各項稽核工作的計劃和方案,完成季度稽核審計報告和專項稽核報告;
3.協(xié)助完善稽核、內(nèi)審相關(guān)制度、流程;
4.負(fù)責(zé)對公司報送人行、銀監(jiān)局等綜合性監(jiān)管報表的審核工作;
5.負(fù)責(zé)稽核、審計資料的整理和歸檔保管。
財務(wù)稽核崗位職責(zé)篇6
1、單位基本賬務(wù)的核對;
2、成品進(jìn)倉的統(tǒng)計、核對工作
3、處理收入以及票扣、賬扣統(tǒng)計、核銷,并進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)操作;
4、負(fù)責(zé)總部會計報表的核對,要求及時、仔細(xì),對各類賬務(wù)做相應(yīng)處理;
5、各個平臺的貨品下單工作
6、費用報銷的基本審核,系統(tǒng)填制報銷單據(jù)
7、月末出具各類基礎(chǔ)賬務(wù)報表
財務(wù)稽核崗位職責(zé)篇7
1、學(xué)歷:大專以上學(xué)歷,專業(yè):財務(wù)、審計專業(yè)
2、工作經(jīng)驗:3年以上之審計/財務(wù)/行政等工作經(jīng)驗
3、任職要求:熟悉財務(wù)或?qū)徲嫷认嚓P(guān)知識,熟悉相關(guān)流程,會計初級以上職稱,能夠熟練運用用友財務(wù)軟件;具積極學(xué)習(xí)態(tài)度、作業(yè)高效率、高度責(zé)任感、誠信價值觀,且具高度抗壓性,有良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通、統(tǒng)計分析、文章撰寫能力。
4、崗位工作內(nèi)容:房產(chǎn)開發(fā)、營建工程、流通零售、娛樂餐飲、物業(yè)等行業(yè),視相關(guān)經(jīng)驗安排集團內(nèi)各公司之查核任務(wù)
財務(wù)稽核崗位職責(zé)篇8
財務(wù)稽核副主管 長隆旅游度假區(qū) 廣東長隆集團有限公司,長隆旅游度假區(qū),長隆集團,長隆集團廣州,長隆 職責(zé)描述:
1、協(xié)助擬定內(nèi)控稽核組織方案、內(nèi)控稽核技術(shù)評價方案并開展內(nèi)控合規(guī)評價工作,針對所檢查單位編制內(nèi)控稽核工作底稿、內(nèi)控評價報告;
2、參與公司總部及各子集團、子公司財務(wù)管理工作的內(nèi)部控制稽核,包括會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支、資金管理、財務(wù)預(yù)決算等活動,對其合法性、真實性和完整性進(jìn)行內(nèi)控評價;
3、內(nèi)控稽核整改實施效果跟蹤與評價。
任職要求:
1.財會相關(guān)專業(yè)??苹蛞陨蠈W(xué)歷,3年以上內(nèi)控或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗,有集團公司內(nèi)控管理、風(fēng)險控制、審計等工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 2.具有良好的風(fēng)險控制、財務(wù)管理、審計等專業(yè)知識和技能,熟練使用eas財務(wù)軟件、office等辦公軟件;
3. 具備良好洞察力、數(shù)據(jù)分析能力,溝通協(xié)調(diào)能力,責(zé)任心強。
財務(wù)稽核崗位職責(zé)篇9
稽核崗(財務(wù)條線) 太平金融稽核 太平金融稽核服務(wù)(深圳)有限公司,太平金融稽核 工作職責(zé):
為集團內(nèi)專業(yè)子公司如財險、壽險、養(yǎng)老等機構(gòu)提供稽核檢查服務(wù)。
1.為各子公司內(nèi)部控制程序的有效性并揭示風(fēng)險;
2.對于內(nèi)部稽核中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)管理、提高效益的建議,以維護各子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序,促進(jìn)各子公司提高經(jīng)營管理水平;
3.根據(jù)安排完成東區(qū)所轄機構(gòu)稽核項目,按照稽核作業(yè)要求完成稽核條線的非現(xiàn)場、現(xiàn)場、工具表、底稿、報告及整改等,保證時效和質(zhì)量。
任職資格:
1.審計、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2.熟悉財務(wù)條線,在保險公司財務(wù)條線或外審工作2年以上;
3.有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、文字表達(dá)能力、自我學(xué)習(xí)能力;
4.謹(jǐn)慎穩(wěn)重,積極樂觀,具有較好的創(chuàng)新意識和服務(wù)意識;
5.身體條件好,能適應(yīng)出差。
財務(wù)稽核崗位職責(zé)篇10
1、負(fù)責(zé)按照稽核部主管安排的工作,開展對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各環(huán)節(jié)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況稽核;
2、對公司各部門執(zhí)行預(yù)算情況予以稽核;
3、對公司收入及支出情況予以稽核;
4、對合同執(zhí)行情況予以稽核;
5、對公司納稅及匯算清繳情況予以稽核;
6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。