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審計(jì)經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述

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  審計(jì)經(jīng)理需要及時(shí)向?qū)徲?jì)總監(jiān)通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向公司管理層提交審計(jì)報(bào)告。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的審計(jì)經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述。

  篇一

  職責(zé):

  1、根據(jù)公司的工作目標(biāo),制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,并開展各類經(jīng)營審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;

  2、按照內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目特點(diǎn),制定具體的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃;

  3、建立對資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機(jī)制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時(shí)及時(shí)采取預(yù)警措施;

  4、組織對公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);

  5、負(fù)責(zé)審查公司各中心、部門對授權(quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

  6、定期或不定期組織必要的專項(xiàng)審計(jì),專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

  7、起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,客觀公正地反應(yīng)被審計(jì)部門或項(xiàng)目情況,并提出建設(shè)性的建議或處理意見;

  8、負(fù)責(zé)對審計(jì)結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

  9、負(fù)責(zé)對審計(jì)過程中相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  10、負(fù)責(zé)完成審計(jì)資料和檔案的歸檔,保管和保密;

  11、完成與審計(jì)有關(guān)的其它工作。

  任職資格:

  1、大專及以上學(xué)歷,審計(jì)或財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè),5年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)或2年以上同等崗位工作經(jīng)驗(yàn);

  2、熟悉財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)以及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、外匯等業(yè)務(wù);

  3、熟悉審計(jì)操作程序和升級方法及審計(jì)的全套流程和管理;

  4、熟悉根據(jù)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)財(cái)務(wù)的處理方法;

  5、熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)管理,企業(yè)融資及資本運(yùn)作;

  6、具有較強(qiáng)的人際交往能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和綜合分析能力。

  篇二

  職責(zé):

  一、內(nèi)部控制審計(jì):

  1、保證制度流程建設(shè)的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和執(zhí)行有效性;內(nèi)部控制自我評估;

  2、各職能中心的職責(zé)履行評價(jià),包括:財(cái)務(wù)、IT、人事行政等,合同款項(xiàng)支付和日常費(fèi)用報(bào)銷審計(jì),預(yù)算制定、執(zhí)行、調(diào)整及考核審計(jì),資產(chǎn)安全和完整的審計(jì)(貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)等;

  二、各品牌事業(yè)部及二級單位運(yùn)營審計(jì),包括各種運(yùn)營模式(自營、經(jīng)銷、托管、聯(lián)營、電商等)和業(yè)務(wù)內(nèi)容(采購業(yè)務(wù)效率評價(jià)和成本控制評價(jià));

  三、基建項(xiàng)目的全過程跟蹤審計(jì)和終端門店裝修工程項(xiàng)目的預(yù)決算審計(jì);

  四、跨部門協(xié)作效率問題的專項(xiàng)審計(jì),舞弊審計(jì)或調(diào)查;

  五、對外投資、募投資金運(yùn)用、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)績快報(bào)、重大資產(chǎn)出售及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)審計(jì)。

  任職要求:

  1、全日制本科以上學(xué)歷,管理、財(cái)務(wù)、審計(jì)相關(guān)專業(yè),注冊會(huì)計(jì)師或注冊內(nèi)部審計(jì)師優(yōu)先;

  2、五年以上內(nèi)控或?qū)徲?jì)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)內(nèi)部控制,精通企業(yè)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程;

  3、邏輯嚴(yán)謹(jǐn),高度目標(biāo)感和結(jié)果導(dǎo)向,靈活性與原則性兼具;

  4、人際溝通、領(lǐng)導(dǎo)力、供應(yīng)鏈和銷售運(yùn)作、財(cái)經(jīng)法規(guī)等。

  篇三

  職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度,建立健全審計(jì)工作流程,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施;

  2、協(xié)助部長開展常規(guī)審計(jì)(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資 與融資管理等方面的審計(jì))以及各類專項(xiàng)審計(jì)(離任審計(jì)、舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì));

  3、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的制定,參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

  4、負(fù)責(zé)組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計(jì)資源服務(wù)管理工作;督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況;

  5、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;

  6、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé),對被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。

  任職資格:

  1、財(cái)務(wù)、審計(jì)類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有注冊會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等相關(guān)資格者優(yōu)先;有房地產(chǎn)、物業(yè)、傳媒、出租車等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  2、5年以上審計(jì)或者風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn),具有良好的審計(jì)、財(cái)務(wù)、管理、法律等知識背景;

  3、熟悉財(cái)稅法規(guī)、審計(jì)程序和公司財(cái)務(wù)管理流程;

  4、較強(qiáng)的組織、溝通、協(xié)調(diào)的能力;

  5、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

審計(jì)經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述

審計(jì)經(jīng)理需要及時(shí)向?qū)徲?jì)總監(jiān)通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向公司管理層提交審計(jì)報(bào)告。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的審計(jì)經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述。 篇一 職責(zé): 1、根據(jù)公司的工作目標(biāo),制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,
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