辦公室物資采購管理辦法
物資采購成本是指商品的進價成本。下文小編為大家收集的是關(guān)于辦公室物資采購的管理辦法,希望對大家有所幫助!
辦公室物資采購管理辦法篇一
畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度,是為進一步規(guī)范辦公室物品采購工作,加強采購物資管理,及時、有效地提供后勤服務保障,特制定的制度。
一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品,包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。
二、辦公室物品的采購,按照先批準后購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領(lǐng)導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在2000元以內(nèi)的,報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在2000元以上(含2000元)的,報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批,由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-2000元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在2000元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總,報辦公室主任和分管財務副主任,并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務,不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認;領(lǐng)、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導或分管領(lǐng)導同意,并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科,并作好物品退還登記。
七、因個人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。
辦公室物資采購管理辦法篇二
為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用,倡導勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本,提高工作效率,從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為,做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標方式進行,物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定,堅持集體討論,公開招標,并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。
三、物資采購辦法
1、凡符合政府招標采購的大宗物品,由科室出具書面報告,黨支部集體研究同意后,由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》,科室負責人簽字后,提交到綜合科,由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃,報分管領(lǐng)導或主要領(lǐng)導審定后,綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置,財務一律不予報銷。
四、物資領(lǐng)用:零星辦公用品由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見報主管財務領(lǐng)導同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修(包括房屋、設備):先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算,1000元以下的報主管領(lǐng)導審批,1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見后報分管工程建設的領(lǐng)導審批,方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后,再行實施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度,不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。
5、物品應為工作所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品,科室間應盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障,由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位,需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后,才能辦理調(diào)離手續(xù)。
辦公室物資采購管理辦法篇三
第一章 總則
第一條 為規(guī)范學院物資采購工作,提高資金使用效益,保證項目質(zhì)量,維護學院利益,促進規(guī)范管理,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《河南科技學院招標采購管理辦法》精神,結(jié)合學院實際情況,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于學院內(nèi)各項物資采購,包括儀器設備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設備維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。
第二章 權(quán)責
第三條 日常辦公用品、設備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責。日常辦公耗材統(tǒng)一采購,建立日常耗材領(lǐng)用制度。
第四條 行政辦公設備(電腦、打印機、家具類等)、教工獎品歸學院辦公室負責。
第五條 教學儀器設備、考務材料、教材歸教務部負責。其中教材采購按《河南科技學院新科學院教材選用與評價管理辦法》規(guī)定處理。教學實驗耗材由各教學系部具體負責,教務部監(jiān)督。
第六條 科研用儀器設備、科研用實驗耗材歸科研部負責。
第七條 學生活動用品及學生獎品根據(jù)活動性質(zhì)分別歸團委、學生部或主辦部門負責。
第八條 除教材外的圖書資料歸學院圖書館負責。
第三章 采購計劃
第九條 各單位根據(jù)年度預算中的正常性物品采購,由申購部門經(jīng)過論證,列出采購計劃;未在預算中列出的臨時性項目需要進行物品采購,由相應負責部門在活動開展前列出活動方案和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單,報分管領(lǐng)導審核。
第十條 一次性采購金額在1萬元以內(nèi)的項目,經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后方可執(zhí)行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內(nèi)的項目,分管領(lǐng)導審核后,經(jīng)院長批準方可執(zhí)行(其中學生工作、黨務工作方面的采購,在分管領(lǐng)導審核后,須報書記批準);一次性采購金額3萬元以上或未列入財務預算1萬元以上的項目,須經(jīng)院務辦公會會議通過后方可執(zhí)行。
第四章 采購方式
第十一條 采購方式分為:部門采購、詢價采購、招標采購、單一來源采購等。
第十二條 一次性采購物品金額在5000元以內(nèi)且物品單價在1000元以下,采用部門采購方式。
第十三條 一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內(nèi)或者物品單價在1000元以上,采用詢價采購方式。
第十四條 一次性采購物品金額在3萬元以上,采用招標采購方式。
第十五條 符合下列條件之一的,可以申請采取單一來源采購方式:
只能從唯一供應商處采購的;
發(fā)生了不可預見的緊急情況,不能從其他供應商處采購的;
必須保證原有采購項目的一致性或者服務配套的要求,需要繼續(xù)從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十六條 依托河南科技學院相關(guān)學院進行實驗教學的,教學實驗耗材采用部門采購方式,采購人員由河南科技學院相關(guān)學院安排,新科學院對應系的相關(guān)負責人參加。
第五章 采購組織
第十七條 部門采購時,由申購部門安排人員進行采購,其中采購計劃金額超過1000元,必須安排兩人一起外出采購。
第十八條 詢價采購時,由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領(lǐng)導、監(jiān)察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成,分管領(lǐng)導任組長。詢價的供貨單位不少于三家,各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報價。詢價采購小組經(jīng)過表決,確定合適的供貨單位,填寫詢價記錄表,報院長審核同意,由供貨單位供貨。
第十九條 招標方式采購時,可由學院組織招標,也可委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標,由分管領(lǐng)導和部門負責人根據(jù)情況提出意見,報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目,須由院務辦公會會議擬定處理意見。
學院組織采購,由后勤保障部組織,招標按照河南科技學院招標流程進行。
委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標,由后勤保障部與河南科技學院資產(chǎn)處溝通,向河南科技學院資產(chǎn)處提交項目采購計劃表,由河南科技學院資產(chǎn)處組織進行。
第二十條 單一來源采購時,由后勤保障部組織成立談判小組,談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成,其中專家人數(shù)應為總數(shù)的三分之二以上,采購人代表應當作為小組成員之一。談判小組與供應商進行談判達成一致意見后,采購人必須對談判結(jié)果進行認可,并填寫單一來源采購審核表。
第二十一條 學院的所有材料印刷,由后勤保障部、監(jiān)察審計部門、學院辦公室共同組成小組,采用詢價方式確定校外定點印刷單位,簽訂定點印刷框架協(xié)議。校外定點印刷單位個數(shù)不超過3個,每兩年確定一次。河南科技學院印務中心作為校內(nèi)定點印刷單位。
各單位需要進行材料印刷時,須經(jīng)分管領(lǐng)導批準。如無涉密要求,由分管領(lǐng)導與后勤保障部統(tǒng)一安排,根據(jù)情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責按期集中結(jié)算。
第六章 驗收與管理
第二十二條 部門采購方式和單一來源采購方式進行采購的,由單位負責人牽頭,組織本部門人員進行物品核實與登記,填寫物品入庫單。
第二十三條 詢價采購和招標采購方式進行采購的,由驗收小組進行驗收,驗收小組由監(jiān)察審計部門人員、分管領(lǐng)導、學院辦公室、申購部門負責人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。
第二十四條 根據(jù)第二章權(quán)責范圍,物品由相應部門安排專人進行管理和發(fā)放,做好發(fā)放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。
第七章 報帳
第二十五條 申購單位整理報帳材料,材料包括:采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產(chǎn)登記單等。報帳程序按學院有關(guān)財務規(guī)定執(zhí)行。
第八章 附則
第二十六條 本規(guī)定由后勤保障部負責解釋。
第二十七條 本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。
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