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江蘇省網(wǎng)上零申報(bào)納稅流程

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江蘇省網(wǎng)上零申報(bào)納稅流程

  在稅收日常征管中,零申報(bào)企業(yè)尤其是異常零申報(bào)的管理,一直是稅收征管的薄弱環(huán)節(jié),成為影響稅收征管的風(fēng)險點(diǎn)。接下來請欣賞學(xué)習(xí)啦小編給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的江蘇省網(wǎng)上零申報(bào)納稅流程。

  江蘇省網(wǎng)上零申報(bào)納稅流程

  辦理時間

  一般新公司會在第18個月收到香港稅局發(fā)來的利得稅表,零申報(bào)必須在收到稅表后的一個月內(nèi)持填報(bào)好的利得稅表去稅局報(bào)稅。

  延誤處罰

  延誤報(bào)稅,稅局會根據(jù)延誤時間的長短處以金額不等的罰款,最低罰款金額為HK00元

  辦理流程

  收到香港稅局的利得稅表——>記錄備案——>聯(lián)系公司股東,了解到公司無營運(yùn)——>寄出稅表及零報(bào)稅確認(rèn)書,由一個股東簽字并寄回——>交付報(bào)稅費(fèi)用——>交由香港會計(jì)師辦理報(bào)稅事項(xiàng)——>辦理完畢,通知該公司

  代理做帳

  核數(shù)報(bào)稅凡是在香港有經(jīng)營的有限公司,必須妥善儲存適當(dāng)?shù)馁~簿,并制定損益表和資產(chǎn)負(fù)債表,在經(jīng)過執(zhí)業(yè)會計(jì)師的審核(核數(shù))后,按期向香港政府報(bào)稅。

  海外利得稅

  做零申報(bào)一般性需要滿足三個條件

  香港公司沒有購買過任何的物業(yè);

  香港公司沒有任何的業(yè)務(wù)發(fā)生(包括在港業(yè)務(wù)和海外業(yè)務(wù));

  沒有任何的銀行進(jìn)出入記錄

  海外利得判定條件

  OFFICE不在香港;

  客人和供應(yīng)商不是香港的;

  接單在香港以外完成;

  貨物運(yùn)輸不經(jīng)過香港;

  國際貿(mào)易型企業(yè)

  香港公司要合法報(bào)稅合理避稅,

  免稅條件

  合同不是在香港當(dāng)?shù)睾灥?

  客戶也不是香港的;

  貨物也沒有在香港當(dāng)?shù)貓?bào)關(guān);

  沒有在香港當(dāng)?shù)卦O(shè)立實(shí)體的OFFCIE和聘請當(dāng)?shù)氐膯T工;

  接單不在香港完成;

  滿足以上條件是免稅的一個基礎(chǔ)。然后在公司成立18個月時會收到稅務(wù)局的稅表,需要你出具一份核數(shù)師審計(jì)報(bào)告,向政府申明你公司的財(cái)務(wù)狀況,同時向 政府去申請海外利得免稅(非零申報(bào))。建議客戶在公司剛成立之初就開始要處理好單據(jù),雖然說免稅是在18個月的時候申請的,但是審核的時間是1-18個月 之內(nèi)的,如果可以在報(bào)稅之初就保留好各種運(yùn)作的單據(jù),那么申請免稅將會變的非常容易。

  江蘇省網(wǎng)上零申報(bào)的條件

  1、辦理了稅務(wù)登記就要到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào),這個征管法規(guī)定的。

  2、至于到哪個稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào),要看你涉及哪個稅種,你就要到管理這稅種的稅務(wù)機(jī)關(guān)去進(jìn)行納稅申報(bào)。

  3、一般的,如果你是工業(yè)或商業(yè),那國稅地稅都要去進(jìn)行納稅申報(bào)的,如果你是服務(wù)業(yè),那也是兩邊都要跑的,中外合資和新企業(yè),大部分的稅都是國稅管,只有城市房地產(chǎn)稅和印花稅、個人所得稅這幾個是地稅管,外商企業(yè)的城建稅、教育費(fèi)附加這些都是免的。

  4、你現(xiàn)在沒有收入,你到稅務(wù)機(jī)關(guān)要相關(guān)稅收的申報(bào)表,然后在空表上蓋章去交就行了。

  5、有些申報(bào)表有不能報(bào)空表的,比如個人所得稅申報(bào)表,如果有職工的月工資超過3500的,就可能要扣稅,還有印花稅申報(bào)表,那根據(jù)注冊資本×萬分之五,城市房地產(chǎn)稅申報(bào)表,是根據(jù)公司的土地和房產(chǎn)價值算的。

  江蘇省網(wǎng)上報(bào)稅的流程

  1. 登錄――核對日期(密碼1)――系統(tǒng)維護(hù)――納稅核定―――基本信息維護(hù)――輸入稅號――保存退出;

  2. 重進(jìn)軟件――系統(tǒng)維護(hù)――納稅核定――申報(bào)表選擇――選擇完保存顯示到主界面;

  3. 數(shù)據(jù)傳輸――其他傳輸――設(shè)置通訊參數(shù)(只填寫注冊碼,選擇互聯(lián)網(wǎng))――其他傳輸――字典信息下載――遠(yuǎn)程――下載成功退到主界面;

  4.系統(tǒng)維護(hù)――納稅核定――基本信息維護(hù)――查看下載信息是否正確;

  5. 增值稅:

  (上網(wǎng))――數(shù)據(jù)傳輸――其他傳輸――銷項(xiàng)發(fā)票下載――遠(yuǎn)程――提示下載成功――確認(rèn)退出――進(jìn)項(xiàng)發(fā)票下載――遠(yuǎn)程――提示下載成功――退出到主界面;

  發(fā)票處理――銷項(xiàng)發(fā)票――普通發(fā)票數(shù)據(jù)錄入(a:想要錄入需先點(diǎn)擊“增加”;b:含稅銷售額指實(shí)際銷售額不包括作廢發(fā)票額;c:稅率一次只能選一種;d:發(fā)票份數(shù)指總份數(shù)包括作廢發(fā)票數(shù))――可對其修改刪除――保存返回即可――銷項(xiàng)發(fā)票――無票銷售錄入――方法同普通發(fā)票――保存返回――進(jìn)項(xiàng)發(fā)票―其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)錄入――錄入方法同普通發(fā)票――保存退出――進(jìn)項(xiàng)發(fā)票――貨物運(yùn)輸發(fā)票數(shù)據(jù)錄入――錄入方法同普通發(fā)票――保存返回;

  7. 報(bào)表填寫――增值稅――填寫各表(增值稅附表三和四由系統(tǒng)自動生成)――各表填寫完畢后一定要保存退出――數(shù)據(jù)審核――單擊“審核”――審核成功――確定返回到主界面;

  8. 上網(wǎng)――數(shù)據(jù)傳輸――數(shù)據(jù)上報(bào)――生成數(shù)據(jù)――遠(yuǎn)程上報(bào)――提示申報(bào)成功――確認(rèn)返回到主界面;

  9. 上網(wǎng)――數(shù)據(jù)傳輸――數(shù)據(jù)上報(bào)――申報(bào)情況反饋信息――查詢打印――選擇報(bào)表打印即可(A4)。


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